| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
1 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| Data de Lançamento: 29/09/2014 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 13/008-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 241/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.299,83 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF | - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.299,83 |
| |
| 3.299,83 |
|
| |
| 17/064-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 93/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 404,16 |
| 404,16 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 | MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 404,16 |
| |
| 404,16 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 44/003-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 279/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE) |
| 57.740.490/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.448,00 |
|
| |
| 1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.448,00 |
| |
| 1.448,00 |
|
| 104/019-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 167/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,56 |
|
| |
| 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,56 |
| |
| 67,56 |
|
| 113/036-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 220/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 1.144,12 |
| 1.144,12 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE | AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 1.144,12 |
| |
| 1.144,12 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 127/012-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.48.01 |
| 7776/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.550,00 |
|
| |
| 1 - ESTIMATIVA REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - | EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
4.550,00 |
| |
| 4.550,00 |
|
| |
| 147/008-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3652/2013 |
| Pregão Presencial |
| DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
| 05.776.879/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.350,00 |
|
| |
| 3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
4.149,70 |
| |
| 4.149,70 |
|
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA | COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO | INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE | TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO - Ref. a 12ª Medição. |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 241,26 |
| 241,26 |
|
| |
| 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ |
| SV |
| 1,0000 |
| 337,77 |
| 337,77 |
|
| 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES |
| SV |
| 1,0000 |
| 1.158,05 |
| 1.158,05 |
|
| 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ |
| SV |
| 1,0000 |
| 463,22 |
| 463,22 |
|
| 165/008-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.355,62 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.355,62 |
| |
| 2.355,62 |
|
| 167/010-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.259,94 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.259,94 |
| |
| 8.259,94 |
|
| |
| 254/008-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.120,67 |
|
| |
| 1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.120,67 |
| |
| 1.120,67 |
|
| 255/008-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.439,05 |
|
| |
| 1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8.439,05 |
| |
| 8.439,05 |
|
| 256/016-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.372,42 |
|
| |
| 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.372,42 |
| |
| 1.372,42 |
|
| 303/004-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.36.01 |
| 7789/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA |
| 220.690.868-95 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.427,17 |
|
| |
| 1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA USO DA SEÇÃO DE | PATRIMONIO NO ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 0,3000 |
| |
8.000,00 |
| |
| 2.427,17 |
|
| |
| 308/008-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 559/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| LOCAWEB S/C LTDA |
| 02.351.877/0001-52 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 254,90 |
| 0,00 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
2 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - ESTIMATIVA PARA | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 0,0700 |
| |
3.467,10 |
| |
| 254,90 |
|
| |
| 363/008-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.39.01 |
| 197/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GRAZIELLI DUARTE SALES ME |
| 05.414.334/0001-25 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 249,69 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE | FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO | DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
|
| |
SV |
| |
| 7.134,0000 |
| |
0,04 |
| |
| 249,69 |
|
| |
| 445/005-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 7701/2013 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 66.320,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E | URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE | REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO | TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO |
|
| |
KM |
| |
| 16.875,3200 |
| |
| 3,93 |
| |
| 66.320,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 480/009-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.02 |
| 7701/2013 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 536.094,52 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E | URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE | REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO | TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KM |
| |
| 136.410,7900 |
| |
| 3,93 |
| |
| 536.094,52 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 774/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -0,10 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
86.453,34 |
| |
| 86.453,34 |
|
| 775/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
16.357,46 |
| |
| 16.357,46 |
|
| 777/000-2014 |
| 12.00.12.365.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
73.091,79 |
| |
| 73.091,79 |
|
| 975/008-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Inexigibilidade |
| VIVO S.A. |
| 02.449.992/0056-38 |
| J |
| 0,00 |
| 119,80 |
| 119,80 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS | PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 119,80 |
| |
| 119,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1276/004-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 1056/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA |
| 01.474.476/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
| 237,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE | FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS | COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS |
|
| |
SV |
| |
| 95,0000 |
| |
| 2,50 |
| |
| 237,50 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1430/008-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1419/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 5.000,00 |
| 5.000,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 5.000,00 |
| |
| 5.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1550/007-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.48.01 |
| 1490/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 64.263,57 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE | TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
64.263,57 |
| |
| 64.263,57 |
|
| |
| 2161/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 6984/2013 |
| Pregão Presencial |
| J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP |
| 03.676.002/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.817,00 |
|
| |
| 2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e | comprimento de 4,00 m - - JC - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO | PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS EM AÇO DE CARBONO E AQ. DE MADEIRAS PARA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 50,0000 |
| |
71,20 |
| |
| 3.560,00 |
|
| |
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e | comprimento de 4,00 m- JC |
|
| PÇ |
| 75,0000 |
| 56,76 |
| 4.257,00 |
|
| |
| 2162/000-2014 |
| 08.00.15.451.3.3.90.30.01 |
| 6984/2013 |
| Pregão Presencial |
| J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP |
| 03.676.002/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.676,00 |
|
| |
| 1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e | comprimento de 4,00 m - JC - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO | PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS EM AÇO DE CARBONO E AQ. DE MADEIRAS PARA |
|
| |
PÇ |
| |
| 100,0000 |
| |
56,76 |
| |
| 5.676,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
3 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
|
| 2482/000-2014 |
| 17.00.13.122.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| 09.566.836/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 339,00 |
|
| |
| 1 - FORNO MICROONDAS - MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA | SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES | PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS | SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
339,00 |
| |
| 339,00 |
|
| |
| 2521/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.01 |
| 2267/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME |
| 11.692.505/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 90,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, | EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 90,00 |
| |
| 90,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2653/002-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.30.01 |
| 6826/2013 |
| Pregão Presencial |
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I |
| 61.653.093/0001-48 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.285,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM |
| |
KG |
| |
| 50,0000 |
| |
10,80 |
| |
| 540,00 |
|
| 2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - | ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE | IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS | ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES |
|
| KG |
| 50,0000 |
| 14,90 |
| 745,00 |
|
| |
| 2736/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 2268/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME |
| 11.692.505/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 90,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE | 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 90,00 |
| |
| 90,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 3172/005-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 2364/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA |
| 12.050.163/0001-68 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 448,05 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA | PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS - Período de 01/08 a | 31/08/2014. |
|
| |
SV |
| |
| 0,0700 |
| |
6.240,00 |
| |
| 448,05 |
|
| |
| 3554/007-2014 |
| 05.00.15.451.4.4.90.51.01 |
| 47/2014 |
| Concorrência Obras |
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT |
| 61.106.159/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 165.509,50 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS | RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE | "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE | REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 6ª Medição do contrato |
|
| |
% |
| |
| 10,0000 |
| |
16.549,63 |
| |
| 165.509,50 |
|
| |
| 3570/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 1724/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 848,10 |
|
| |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E | P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS | - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR |
|
| |
UN |
| |
| 6,0000 |
| |
41,50 |
| |
| 249,00 |
|
| |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS |
| UN |
| 15,0000 |
| 39,94 |
| 599,10 |
|
| 4107/006-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3630/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10.332,58 |
|
| |
| 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA | SOUZA NO EXERCICIO DE 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
10.332,58 |
| |
| 10.332,58 |
|
| |
| 4460/002-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 3492/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME |
| 13.268.398/0001-93 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 840,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015 |
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
140,00 |
| |
| 420,00 |
|
| 2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . RICOH MP 2000 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C | 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| SV |
| 3,0000 |
| 140,00 |
| 420,00 |
|
| |
| 4727/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 3147/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| DI NARDO INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO LTDA EPP |
| 07.080.046/0001-07 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.230,00 |
|
| |
| 3 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TUBA |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
410,00 |
| |
| 410,00 |
|
| 2 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TROMBONE |
| SV |
| 2,0000 |
| 360,00 |
| 720,00 |
|
| 1 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TROMPETE |
| SV |
| 6,0000 |
| 290,00 |
| 1.740,00 |
|
| 4 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE FLUGELHORN - REFORMA DOS | INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
|
| SV |
| 1,0000 |
| 360,00 |
| 360,00 |
|
| |
| 4846/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.749,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
4 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o | produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, | abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 | do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer | substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o | processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter | no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar | congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao | transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo | com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 | e 360. - Marca: A Doro - P/ atender as creches - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 330,0000 |
| |
5,30 |
| |
| 1.749,00 |
|
| |
| 4849/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.696,00 |
|
| |
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o | produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, | abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 | do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer | substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o | processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter | no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar | congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao | transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo | com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 | e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 320,0000 |
| |
5,30 |
| |
| 1.696,00 |
|
| |
| 4908/003-2014 |
| 09.00.18.541.3.3.90.39.01 |
| 3444/2014 |
| Pregão Presencial |
| RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME |
| 07.263.330/0001-19 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 22.458,28 |
|
| |
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação | de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme | especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - | DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 4º Mediçao - Referente ao mes de setembro/14 |
|
| |
SV |
| |
| 0,0800 |
| |
269.499,36 |
| |
| 22.458,28 |
|
| |
| 5041/004-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.000,00 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS D/ PMR JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL | - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1.764,7100 |
| |
1,70 |
| |
| 3.000,00 |
|
| |
| 5132/001-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| 3503/2014 |
| Pregão Presencial |
| ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU |
| 07.769.842/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 18.387,57 |
|
| |
| 1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o | desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 | encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional | Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com | surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos | certificados e Materiais específicos para a realização do curso. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA | DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO COTINUADA AOS PROFESSORES QUE ATENDEREM | AOS ALUNOS DAS CLASSES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE | ENSINO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME CONVENIO Nº 657426/2009 - EDUCAÇÃO | INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
18.387,57 |
| |
| 18.387,57 |
|
| |
| 5216/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 4443/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HIROAKI GONO - M.E. |
| 00.332.661/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 210,00 |
|
| |
| 1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO. tipo vinil em impressão digital, colorido com o layout da | Prefeitura Municipal de Registro - Secretaria Municipal de Educação, medindo 0,70x0,18 ou aproximadas - | PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 14,0000 |
| |
15,00 |
| |
| 210,00 |
|
| |
| 5229/002-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3131/2014 |
| Pregão Presencial |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 29,60 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - | SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
M2 |
| |
| 200,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 29,60 |
|
| |
| 5232/002-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3131/2014 |
| Pregão Presencial |
| C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA |
| 58.543.786/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 89,69 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - | SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
|
| |
M2 |
| |
| 606,0000 |
| |
0,15 |
| |
| 89,69 |
|
| |
| 5313/012-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.39.03 |
| 1075/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 569,93 |
| 569,93 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
5 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 | CEF - C/ILUM. PÚBLICA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 569,93 |
| |
| 569,93 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 5652/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.30.01 |
| 6984/2013 |
| Pregão Presencial |
| L.A. YAGUIU - M.E. |
| 02.373.399/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.212,00 |
|
| |
| 1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, | comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/2", que atenda as especificações da | NBR 5580 - CONDUFLY - PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
BARRA |
| |
| 10,0000 |
| |
121,20 |
| |
| 1.212,00 |
|
| |
| 5722/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 182,54 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
| |
SV |
| |
| 107,3800 |
| |
1,70 |
| |
| 182,54 |
|
| 5723/004-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 48,24 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 28,3800 |
| |
1,70 |
| |
| 48,24 |
|
| 5724/005-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,72 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
| |
SV |
| |
| 206,3100 |
| |
1,70 |
| |
| 350,72 |
|
| 5726/003-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 197,33 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
| |
SV |
| |
| 116,0800 |
| |
1,70 |
| |
| 197,33 |
|
| 5728/004-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 248,97 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
SV |
| |
| 146,4500 |
| |
1,70 |
| |
| 248,97 |
|
| 5729/004-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 282,08 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO |
| |
SV |
| |
| 165,9300 |
| |
1,70 |
| |
| 282,08 |
|
| 5730/004-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 247,27 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| |
SV |
| |
| 145,4500 |
| |
1,70 |
| |
| 247,27 |
|
| 5731/004-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 282,09 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| |
SV |
| |
| 165,9400 |
| |
1,70 |
| |
| 282,09 |
|
| 5732/003-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 228,87 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES |
| |
SV |
| |
| 134,6300 |
| |
1,70 |
| |
| 228,87 |
|
| 5733/003-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 6409/2013 |
| Pregão Presencial |
| JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP |
| 04.735.364/0001-70 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 228,24 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |
| |
SV |
| |
| 134,2600 |
| |
1,70 |
| |
| 228,24 |
|
| 5979/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.600,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA | APARECIDA - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 5,0000 |
| |
320,00 |
| |
| 1.600,00 |
|
| |
| 5980/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.800,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA | APARECIDA - GABINETE |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 15,0000 |
| |
320,00 |
| |
| 4.800,00 |
|
| |
| 6002/003-2013 |
| RP |
| 1641/2013 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA |
| 04.941.945/0001-69 |
| J |
| 0,00 |
| 99.581,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - Referente a contratação de empresa para execução e realização dos serviços para | implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do | Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de | Eventos - Fase 02, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº | 0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria Municipal de | Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO |
|
| |
SV |
| |
| 0,2000 |
| |
| 486.152,69 |
| |
| 99.581,01 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 6003/003-2013 |
| RP |
| 1641/2013 |
| Tomada de Preço Compras e Serviços |
| HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA |
| 04.941.945/0001-69 |
| J |
| 0,00 |
| 4.187,51 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
6 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para execução e realização | dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e | pagos através do Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação | do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de | Repasse nº 0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria | Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO |
|
| |
SV |
| |
| 0,2000 |
| |
| 20.443,34 |
| |
| 4.187,51 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 6128/003-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 814,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,1900 |
| |
3.412,50 |
| |
| 650,00 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 6129/004-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.348,10 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| |
% |
| |
| 0,1600 |
| |
672,92 |
| |
| 108,10 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
|
| % |
| 0,1600 |
| 1.369,50 |
| 220,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| % |
| 0,4400 |
| 2.295,00 |
| 1.020,00 |
|
| 6130/002-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 744,14 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| |
% |
| |
| 0,1600 |
| |
672,92 |
| |
| 108,10 |
|
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| % |
| 0,2000 |
| 2.295,00 |
| 466,04 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS |
|
| % |
| 0,1200 |
| 1.369,50 |
| 170,00 |
|
| |
| 6131/004-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.066,28 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,3400 |
| |
2.295,00 |
| |
| 788,18 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,1600 |
| 672,92 |
| 108,10 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES |
|
| % |
| 0,1200 |
| 1.369,50 |
| 170,00 |
|
| |
| 6132/004-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 814,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,1900 |
| |
3.412,50 |
| |
| 650,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 6134/004-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 734,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 | HORAS |
|
| |
% |
| |
| 0,8300 |
| |
684,00 |
| |
| 570,00 |
|
| |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 6135/004-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.445,36 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
7 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| |
% |
| |
| 0,9600 |
| |
672,92 |
| |
| 648,60 |
|
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| % |
| 2,1900 |
| 3.412,49 |
| 7.476,76 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
|
| % |
| 0,9600 |
| 1.369,50 |
| 1.320,00 |
|
| |
| 6136/004-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.348,10 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
% |
| |
| 0,1600 |
| |
1.369,50 |
| |
| 220,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| % |
| 0,4400 |
| 2.295,00 |
| 1.020,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,1600 |
| 672,92 |
| 108,10 |
|
| 6137/003-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 814,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| |
% |
| |
| 0,0800 |
| |
672,92 |
| |
| 54,05 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| % |
| 0,1900 |
| 3.412,50 |
| 650,00 |
|
| 6139/004-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 674,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,2200 |
| |
2.295,00 |
| |
| 510,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 6140/004-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 674,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,2200 |
| |
2.295,00 |
| |
| 510,00 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 6141/004-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.308,10 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS |
| |
% |
| |
| 1,3300 |
| |
735,02 |
| |
| 980,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,1600 |
| 672,92 |
| 108,10 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL |
|
| % |
| 0,1600 |
| 1.369,50 |
| 220,00 |
|
| |
| 6142/003-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 674,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
% |
| |
| 0,0800 |
| |
1.369,50 |
| |
| 110,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| % |
| 0,2200 |
| 2.295,00 |
| 510,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 6143/001-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 814,05 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
8 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,1900 |
| |
3.412,50 |
| |
| 650,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 6144/002-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 814,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,1900 |
| |
3.412,50 |
| |
| 650,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 6145/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 674,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,2200 |
| |
2.295,00 |
| |
| 510,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 6146/004-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.348,10 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| |
% |
| |
| 0,4400 |
| |
2.295,00 |
| |
| 1.020,00 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
|
| % |
| 0,1600 |
| 1.369,50 |
| 220,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,1600 |
| 672,92 |
| 108,10 |
|
| 6148/004-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 734,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 | HORAS |
|
| |
% |
| |
| 0,8300 |
| |
684,00 |
| |
| 570,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
|
| % |
| 0,0800 |
| 1.369,50 |
| 110,00 |
|
| |
| 6149/001-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.512,07 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS |
| |
% |
| |
| 6,8500 |
| |
735,00 |
| |
| 5.035,62 |
|
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO | Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E | GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
|
| % |
| 0,7200 |
| 1.369,50 |
| 990,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,7200 |
| 672,92 |
| 486,45 |
|
| 6271/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME |
| 18.531.753/0001-99 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.614,40 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. |
| |
DIÁRI |
| |
| 1,0000 |
| |
896,89 |
| |
| 896,89 |
|
| 2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - ESTRUTURA PARA EVENTO CIRCUITO | CULTURAL PAULISTA. DIA 15/06 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
|
| DIÁRI |
| 1,0000 |
| 717,51 |
| 717,51 |
|
| |
| 6372/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 46/2014 |
| Dispensa |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO | E |
|
| 07.156.349/0001-66 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.557,96 |
|
| |
| |
| 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR |
| |
KG |
| |
| 680,0000 |
| |
1,69 |
| |
| 1.149,20 |
|
| 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR |
| KG |
| 600,0000 |
| 2,09 |
| 1.254,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
9 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, | parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA | AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 272,0000 |
| 2,42 |
| 658,24 |
|
| |
| 3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR |
| KG |
| 76,0000 |
| 3,45 |
| 262,20 |
|
| 4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR |
| KG |
| 344,0000 |
| 2,28 |
| 784,32 |
|
| 5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e | transporte - COOPARR |
|
| KG |
| 300,0000 |
| 11,50 |
| 3.450,00 |
|
| |
| 6383/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 46/2014 |
| Dispensa |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO | E |
|
| 07.156.349/0001-66 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 576,04 |
|
| |
| |
| 3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas | murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
|
| |
UN |
| |
| 31,0000 |
| |
1,32 |
| |
| 40,92 |
|
| |
| 5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e | transporte - COOPARR |
|
| KG |
| 24,0000 |
| 11,50 |
| 276,00 |
|
| |
| 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR |
| KG |
| 24,0000 |
| 1,69 |
| 40,56 |
|
| 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR |
| KG |
| 18,0000 |
| 2,09 |
| 37,62 |
|
| 6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, | parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA | AGRICULTURA FAMILIAR - A EE 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 32,0000 |
| 2,42 |
| 77,44 |
|
| |
| 4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR |
| KG |
| 30,0000 |
| 3,45 |
| 103,50 |
|
| 6443/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 118/2014 |
| Dispensa |
| FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO |
| 47.903.570/0001-55 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 674,05 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº | 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de | estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C | 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 0,0800 |
| |
1.369,50 |
| |
| 110,00 |
|
| |
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS |
| % |
| 0,2200 |
| 2.295,00 |
| 510,00 |
|
| 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO |
| % |
| 0,0800 |
| 672,92 |
| 54,05 |
|
| 6481/003-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 5455/2014 |
| Dispensa |
| BASS ELEVADORES LTDA |
| 03.949.258/0001-27 |
| J |
| 0,00 |
| 564,67 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com | inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS | Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa | especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da | Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de | Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 564,67 |
| |
| 564,67 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 6511/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE | 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E | NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS | DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 2,4500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 4.000,00 |
|
| |
| 6512/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS | (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS | UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE | DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 6,9400 |
| |
432,00 |
| |
| 3.000,00 |
|
| |
| 6590/001-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 4054/2013 |
| Pregão Presencial |
| ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - EPP |
| 55.123.400/0001-86 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 216,95 |
|
| |
| 1 - HD EXTERNO DE 500 GB |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
180,50 |
| |
| 180,50 |
|
| 2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - 3º Termo aditivo de 1,7156% a ata de r.p. a ser pago através da | C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA USO DO CRAS |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 7,29 |
| 36,45 |
|
| |
| 7267/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3618/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PASTAS ¨DIVISÃO TESOURARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST - 12¨ - PARA USO DA DIVISÃO |
|
| |
SV |
| |
| 200,0000 |
| |
0,60 |
| |
| 120,00 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
10 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
| 7293/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 5000/2013 |
| Pregão Presencial |
| ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP |
| 74.434.457/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33,64 |
|
| |
| 1 - CABO EMBREAGEM - FANIA |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
7,75 |
| |
| 7,75 |
|
| 3 - BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM - ORIGINAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO | VEÍCULO VW KOMBI - PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM | DESCONTO R$ 33,64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 20,60 |
| 20,60 |
|
| |
| 2 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM - FANIA |
| UN |
| 1,0000 |
| 5,29 |
| 5,29 |
|
| 7317/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.509,00 |
|
| |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
180,00 |
| |
| 1.800,00 |
|
| 4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS ESCOLAS | ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 190,00 |
| 950,00 |
|
| |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| UN |
| 50,0000 |
| 46,00 |
| 2.300,00 |
|
| 3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL |
| UN |
| 9,0000 |
| 51,00 |
| 459,00 |
|
| 7319/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.844,00 |
|
| |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
51,00 |
| |
| 510,00 |
|
| |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| UN |
| 29,0000 |
| 46,00 |
| 1.334,00 |
|
| 7320/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.090,00 |
|
| |
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 20,0000 |
| |
51,00 |
| |
| 1.020,00 |
|
| |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| UN |
| 45,0000 |
| 46,00 |
| 2.070,00 |
|
| 7390/008-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 2.000,00 |
| 2.000,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - | PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.000,00 |
| |
| 2.000,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7463/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6347/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| 0,00 |
| 6.415,27 |
| 6.415,27 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - Salário dos legionários do | Gabinete do Prefeito e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 6.415,27 |
| |
| 6.415,27 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7469/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 5084/2014 |
| Dispensa |
| CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME |
| 13.240.063/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.600,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PASSAGEM DE CABO NEUTRO DO QG À SALA DE RAIO X - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente | contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de | força para máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 313 - Ficha 276 - C/C 363-6 | C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.800,00 |
| |
| 1.800,00 |
|
| |
| 1 - MONTAGEM E INSTALAÇAO DE QUADRO DE FORÇA |
| SV |
| 1,0000 |
| 800,00 |
| 800,00 |
|
| 7484/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 936,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.950,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 936,00 |
|
| |
| 7497/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 297,60 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL -PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA | MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 620,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 297,60 |
|
| |
| 7509/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 288,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
|
| |
UN |
| |
| 600,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 288,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
11 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 7510/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 480,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - | C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 480,00 |
|
| |
| 7511/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 31,20 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE | NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 65,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 31,20 |
|
| |
| 7519/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 98,88 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - | FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 206,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 98,88 |
|
| |
| 7521/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.395,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, | abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho | de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo | 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se | com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de | fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a | perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá | estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao | transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do | produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou | cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes | deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 | e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO | FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 500,0000 |
| |
10,79 |
| |
| 5.395,00 |
|
| |
| 7522/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.853,76 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - | ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 3.862,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 1.853,76 |
|
| |
| 7524/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.544,00 |
|
| |
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o | produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, | abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 | do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer | substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o | processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter | no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar | congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao | transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo | com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 | e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 480,0000 |
| |
5,30 |
| |
| 2.544,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
12 |
|
47 |
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| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 7524/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.650,00 |
|
| |
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o | produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, | abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 | do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer | substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o | processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter | no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar | congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao | transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo | com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 | e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 500,0000 |
| |
5,30 |
| |
| 2.650,00 |
|
| |
| 7526/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.680,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. | ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 3.500,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 1.680,00 |
|
| |
| 7530/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME |
| 03.576.344/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 202,56 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, | atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e | Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e | cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. | ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 422,0000 |
| |
0,48 |
| |
| 202,56 |
|
| |
| 7574/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.466,88 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de | gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem | primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, | transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O | fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº | 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 382,0000 |
| |
3,84 |
| |
| 1.466,88 |
|
| |
| 7580/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 460,80 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de | gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem | primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, | transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O | fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº | 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 120,0000 |
| |
3,84 |
| |
| 460,80 |
|
| |
| 7580/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 460,80 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de |
|
| |
KG |
| |
| 120,0000 |
| |
3,84 |
| |
| 460,80 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
13 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
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| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de | gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem | primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, | transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O | fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº | 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 7581/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 199,68 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de | gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem | primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, | transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O | fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº | 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - | NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 52,0000 |
| |
3,84 |
| |
| 199,68 |
|
| |
| 7584/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.689,60 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que | garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de | animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº | 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de | qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura | de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de | gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem | primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, | transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O | fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº | 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO | FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 440,0000 |
| |
3,84 |
| |
| 1.689,60 |
|
| |
| 7614/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.080,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga | Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso | Teto |
|
| |
UN |
| |
| 800,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 520,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, | açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. | O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e | em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, | casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão | queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas | condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega | devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. | Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); | JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - C/C | 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 800,0000 |
| 0,70 |
| 560,00 |
|
| |
| 7658/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.944,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
|
| |
UN |
| |
| 1.440,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 936,00 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
14 |
|
47 |
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| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: José Mendes; Olga | Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso | Teto |
|
|
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, | açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. | O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e | em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, | casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão | queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas | condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega | devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. | Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); | JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.440,0000 |
| 0,70 |
| 1.008,00 |
|
| |
| 7710/001-2014 |
| 05.00.15.451.4.4.90.51.01 |
| 5408/2014 |
| Pregão Presencial |
| ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - |
| 02.399.201/0001-39 |
| J |
| 0,00 |
| 12.055,76 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE | ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BAURU S/N, JARDIM SÃO PAULO NESTE | MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A "CASA ABRIGO DO MENOR". - CASA ABRIGO DO MENOR - SECRETARIA | MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
|
| |
% |
| |
| 100,0000 |
| |
| 120,56 |
| |
| 12.055,76 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 7757/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.30.05 |
| 20/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 9.570,00 |
|
| |
| 1 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - PARA ATENDER A | SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 3.000,0000 |
| |
3,19 |
| |
| 9.570,00 |
|
| |
| 7789/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME |
| 09.284.892/0001-74 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 571,20 |
| 571,20 |
|
| |
| 1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - | ALAPLAST - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA | SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
PCTE |
| |
| 30,0000 |
| |
19,04 |
| |
| 571,20 |
|
| |
| 7857/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.350,98 |
|
| |
| 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material | terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem | lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a | NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 | de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos | Administrativos determinados pela ANVISA. |
|
| |
KG |
| |
| 500,0000 |
| |
4,15 |
| |
| 2.075,00 |
|
| |
| 2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) | tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a | resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta | nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos | procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
|
| KG |
| 206,0000 |
| 3,35 |
| 690,10 |
|
| |
| 5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem | desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas | condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da | Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
|
| KG |
| 256,0000 |
| 1,95 |
| 499,20 |
|
| |
| 3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e | larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; | sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo | com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de | 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos | administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº | 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento |
|
| KG |
| 465,0000 |
| 3,00 |
| 1.395,00 |
|
| |
| 4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
|
| KG |
| 469,0000 |
| 2,47 |
| 1.158,43 |
|
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
15 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de | acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução | normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da | entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
|
|
| 6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem | física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; | isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC | 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, | Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados | pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 45,0000 |
| 11,85 |
| 533,25 |
|
| |
| 7858/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.131,00 |
|
| |
| 4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica | (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de | acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução | normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da | entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
|
| |
KG |
| |
| 300,0000 |
| |
2,47 |
| |
| 741,00 |
|
| |
| 6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem | física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; | isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC | 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, | Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados | pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 100,0000 |
| 11,85 |
| 1.185,00 |
|
| |
| 3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e | larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; | sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo | com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de | 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos | administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº | 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento |
|
| KG |
| 300,0000 |
| 3,00 |
| 900,00 |
|
| |
| 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material | terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem | lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a | NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 | de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos | Administrativos determinados pela ANVISA. |
|
| KG |
| 300,0000 |
| 4,15 |
| 1.245,00 |
|
| |
| 2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) | tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a | resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta | nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos | procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 3,35 |
| 670,00 |
|
| |
| 5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem | desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas | condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da | Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 1,95 |
| 390,00 |
|
| |
| 7975/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.02 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.336,16 |
|
| |
| 7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - | SCRITY |
|
| |
CX |
| |
| 1,0000 |
| |
27,91 |
| |
| 27,91 |
|
| |
| 8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - | SCRITY |
|
| CX |
| 5,0000 |
| 22,09 |
| 110,45 |
|
| |
| 9 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART |
| EMBAL |
| 10,0000 |
| 16,59 |
| 165,90 |
|
| 4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - | SANTA FÉ |
|
| RL |
| 10,0000 |
| 32,60 |
| 326,00 |
|
| |
| 5 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP |
| PCTE |
| 20,0000 |
| 7,28 |
| 145,60 |
|
| 10 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO | MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 8,99 |
| 89,90 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
16 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX |
| UN |
| 10,0000 |
| 1,02 |
| 10,20 |
|
| 3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEX |
| UN |
| 5,0000 |
| 1,02 |
| 5,10 |
|
| 2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX |
| UN |
| 5,0000 |
| 1,02 |
| 5,10 |
|
| 6 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO |
| JG |
| 100,0000 |
| 4,50 |
| 450,00 |
|
| 8011/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 611,70 |
|
| |
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| |
KG |
| |
| 30,0000 |
| |
3,79 |
| |
| 113,70 |
|
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 200,0000 |
| 2,49 |
| 498,00 |
|
| |
| 8013/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.603,70 |
|
| |
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| |
KG |
| |
| 30,0000 |
| |
3,79 |
| |
| 113,70 |
|
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS CRECHES | MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.000,0000 |
| 2,49 |
| 2.490,00 |
|
| |
| 8014/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 324,80 |
|
| |
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
3,79 |
| |
| 75,80 |
|
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A CRECHE | NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 100,0000 |
| 2,49 |
| 249,00 |
|
| |
| 8016/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 200,30 |
|
| |
| |
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEF EJA - | C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
2,49 |
| |
| 124,50 |
|
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| KG |
| 20,0000 |
| 3,79 |
| 75,80 |
|
| 8017/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 238,20 |
|
| |
| |
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEF APAE - | C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
2,49 |
| |
| 124,50 |
|
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| KG |
| 30,0000 |
| 3,79 |
| 113,70 |
|
| 8019/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.050,20 |
|
| |
| |
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 300,0000 |
| |
2,49 |
| |
| 747,00 |
|
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| KG |
| 80,0000 |
| 3,79 |
| 303,20 |
|
| 8020/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 100,70 |
|
| |
| |
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS AEE - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
2,49 |
| |
| 24,90 |
|
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| KG |
| 20,0000 |
| 3,79 |
| 75,80 |
|
| 8021/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 238,20 |
|
| |
| |
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O PROGRAMA + | EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
2,49 |
| |
| 124,50 |
|
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| KG |
| 30,0000 |
| 3,79 |
| 113,70 |
|
| 8022/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 238,20 |
|
| |
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| |
KG |
| |
| 30,0000 |
| |
3,79 |
| |
| 113,70 |
|
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O INDIGENAS - | C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 2,49 |
| 124,50 |
|
| |
| 8023/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 200,30 |
|
| |
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
3,79 |
| |
| 75,80 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
17 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A ETEC - C/C | 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 2,49 |
| 124,50 |
|
| |
| 8024/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.995,50 |
|
| |
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
3,79 |
| |
| 379,00 |
|
| 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU |
| UN |
| 100,0000 |
| 2,49 |
| 249,00 |
|
| 4 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 50,0000 |
| 9,65 |
| 482,50 |
|
| |
| 2 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ | 500GR - DANKY |
|
| KG |
| 300,0000 |
| 12,95 |
| 3.885,00 |
|
| |
| 8026/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.063,30 |
|
| |
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| |
KG |
| |
| 120,0000 |
| |
3,79 |
| |
| 454,80 |
|
| 2 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ | 500GR - DANKY |
|
| KG |
| 300,0000 |
| 12,95 |
| 3.885,00 |
|
| |
| 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU |
| UN |
| 900,0000 |
| 2,49 |
| 2.241,00 |
|
| 4 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 50,0000 |
| 9,65 |
| 482,50 |
|
| |
| 8027/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.280,76 |
|
| |
| |
| 3 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E | FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
LT |
| |
| 12,0000 |
| |
2,73 |
| |
| 32,76 |
|
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| KG |
| 200,0000 |
| 3,79 |
| 758,00 |
|
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU |
| UN |
| 1.000,0000 |
| 2,49 |
| 2.490,00 |
|
| 8028/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS | L |
|
| 10.769.055/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 276,10 |
|
| |
| |
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E | MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
2,49 |
| |
| 124,50 |
|
| |
| 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR |
| KG |
| 40,0000 |
| 3,79 |
| 151,60 |
|
| 8480/000-2014 |
| 11.00.12.361.4.4.90.52.05 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| 10.746.413/0001-73 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.080,00 |
|
| |
| 2 - CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - SUDESTE - SE-190 - PARA ATENDER AS CRECHES E | PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INFORMAMOS AINDA QUE DEVIDO AO PEDIDO DE | CANCELAMENTO PELA EMPRESA QUE ERA DETENTORA DOS ITENS, FAZ-SE NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE | NOVOS EMPENHOS EM FAVOR DA NOVA EMPRESA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 30,0000 |
| |
52,00 |
| |
| 1.560,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA PARA CRIANÇA 04 A 06 ANOS - SUDESTE - SE-190 |
| UN |
| 10,0000 |
| 52,00 |
| 520,00 |
|
| 8618/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.000,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO. DE MAÇANETAS E FECHADURAS |
| |
HR |
| |
| 8,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 400,00 |
|
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA |
| HR |
| 24,0000 |
| 50,00 |
| 1.200,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO | DE R$ 2.000,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 8,0000 |
| 50,00 |
| 400,00 |
|
| |
| 8619/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.30.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.909,80 |
|
| |
| 2 - KIT MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA | SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R$ | 4.909,80 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
4.802,00 |
| |
| 4.802,00 |
|
| |
| 1 - AMORTECEDOR. TAMPA TRASEIRA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 107,80 |
| 107,80 |
|
| 8659/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 502,60 |
|
| |
| 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER | AS E.E MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 140,0000 |
| |
3,59 |
| |
| 502,60 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
18 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 8689/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.30.01 |
| 6984/2013 |
| Pregão Presencial |
| L.A. YAGUIU - M.E. |
| 02.373.399/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.093,00 |
|
| |
| 1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, | comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/4", que atenda as especificações da | NBR 5580 - CONDUFLY - PARA USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS | MUNICIPAIS |
|
| |
BARRA |
| |
| 30,0000 |
| |
103,10 |
| |
| 3.093,00 |
|
| |
| 8728/001-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 5616/2013 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.325,00 |
|
| |
| 1 - OTOSCOPIO. Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com | lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. | Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes | calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas | aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 | espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para | acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
700,00 |
| |
| 700,00 |
|
| |
| 2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, | luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com | prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de | fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de | largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde. - MHL - MOD.: MHL | 120.004 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 625,00 |
| 625,00 |
|
| |
| 8779/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 452,20 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,5600 |
| |
50,00 |
| |
| 28,00 |
|
| 4 - GABARITO. EIXO TRASEIRO |
| HR |
| 2,9400 |
| 50,00 |
| 147,00 |
|
| 7 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA | SECRETARIA, PLACA DBA 2093 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 452,20 - EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 0,4400 |
| 50,00 |
| 22,20 |
|
| |
| 5 - CASTER |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,7000 |
| 50,00 |
| 35,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| 6 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA |
| HR |
| 1,4000 |
| 50,00 |
| 70,00 |
|
| 8866/006-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7688/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 588,09 |
| 588,09 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 588,09 |
| |
| 588,09 |
|
| | | | | | | | |
| 8943/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 13.316.546/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 70,80 |
|
| |
| 1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT - PARA ATENDER AS EMEIS - EDUCAÇÃO |
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
3,54 |
| |
| 70,80 |
|
| 8944/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 13.316.546/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 272,50 |
|
| |
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E.E MÉDIO/EJA - | EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 50,0000 |
| |
5,45 |
| |
| 272,50 |
|
| |
| 8945/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 13.316.546/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.165,80 |
|
| |
| 2 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN |
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
5,50 |
| |
| 550,00 |
|
| 3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E MÉDO - | EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 100,0000 |
| 5,45 |
| 545,00 |
|
| |
| 1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT |
| KG |
| 20,0000 |
| 3,54 |
| 70,80 |
|
| 8946/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 13.316.546/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 615,80 |
|
| |
| 1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT |
| |
KG |
| |
| 20,0000 |
| |
3,54 |
| |
| 70,80 |
|
| 2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E FUNDAMENTAL - | EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 100,0000 |
| 5,45 |
| 545,00 |
|
| |
| 8967/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 7637/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| N.F. GRANDE & CIA LTDA |
| 79.034.153/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.651,00 |
|
| |
| 1 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 112 X 160 |
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
95,00 |
| |
| 285,00 |
|
| 3 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 112 X 160 |
| UN |
| 3,0000 |
| 215,00 |
| 645,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
19 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 5 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 0,90X1,28M |
| UN |
| 1,0000 |
| 94,00 |
| 94,00 |
|
| 2 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 112 X 160 |
| UN |
| 3,0000 |
| 120,00 |
| 360,00 |
|
| 6 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 0,90X1,28M - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO E DO | GABINETE - Bandeiras do Brasil, Estado de São Paulo e do Município de Registro - todas dupla face, 78% | poliéster, 22% de viscose, para uso interno e externo - GABINETE DO PREFEITO |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 198,00 |
| 198,00 |
|
| |
| 4 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 0,90X1,28M |
| UN |
| 1,0000 |
| 69,00 |
| 69,00 |
|
| 8968/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 25,50 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X | B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 25,50 |
|
| |
| 8970/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.52.05 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| REGIS PAPER COMERCIAL LTDA |
| 12.440.331/0001-21 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 725,00 |
|
| |
| 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA | ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, BEM COMO DO | PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 5,0000 |
| |
145,00 |
| |
| 725,00 |
|
| |
| 8971/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 76,50 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 30,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 76,50 |
|
| 8972/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.681,00 |
|
| |
| 2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % |
| |
UN |
| |
| 100,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 255,00 |
|
| 1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAPAN |
| KG |
| 50,0000 |
| 8,20 |
| 410,00 |
|
| 3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS | E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| SC |
| 20,0000 |
| 100,80 |
| 2.016,00 |
|
| |
| 8973/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 102,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML DIA % - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 40,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 102,00 |
|
| |
| 8974/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.170,20 |
|
| |
| 2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS | E. E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
SC |
| |
| 19,0000 |
| |
100,80 |
| |
| 1.915,20 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % |
| UN |
| 100,0000 |
| 2,55 |
| 255,00 |
|
| 8975/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 102,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 40,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 102,00 |
|
| |
| 8976/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 76,50 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 30,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 76,50 |
|
| |
| 8977/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 51,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/APAE - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 20,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 51,00 |
|
| |
| 8978/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 178,50 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 70,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 178,50 |
|
| 8979/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 51,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/EJA - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 20,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 51,00 |
|
| |
| 8980/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 51,00 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% PARA ATENDER AO PROG. + EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 20,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 51,00 |
|
| |
| 8981/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 38,25 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
20 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 15,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 38,25 |
|
| |
| 8982/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 25,50 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER ETEC - C/C 24.628-X .B.B - EDUCAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 25,50 |
|
| 8983/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 38,25 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER OS INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 15,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 38,25 |
|
| |
| 8984/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2987/2013 |
| Pregão Presencial |
| RONIE PETERSON RAMPONI - ME |
| 01.861.858/0001-03 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 25,50 |
|
| |
| 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
2,55 |
| |
| 25,50 |
|
| 9023/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 60,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MAQUINA DO VIDRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA | S.M.E. - VEÍCULO FORD COURIER, PLACA CPV 1798. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 60,00 - C/C | 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
HR |
| |
| 1,2000 |
| |
50,00 |
| |
| 60,00 |
|
| |
| 9099/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA | SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 350,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| |
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO |
| HR |
| 3,0000 |
| 50,00 |
| 150,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 9139/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 138,99 |
|
| |
| 1 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. CHAMEX | - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| |
CX |
| |
| 1,0000 |
| |
138,99 |
| |
| 138,99 |
|
| |
| 9141/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 5791/2013 |
| Pregão Eletrônico |
| MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME |
| 12.976.044/0001-30 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.421,89 |
|
| |
| 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB |
| |
UN |
| |
| 6,0000 |
| |
40,33 |
| |
| 241,98 |
|
| 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - | CE320A |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 78,33 |
| 783,30 |
|
| |
| 4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - | CE322A |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 78,33 |
| 313,32 |
|
| |
| 5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - | CE323A |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 78,33 |
| 313,32 |
|
| |
| 6 - CARTUCHO TONNER IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - WORLD PRINT - Q7516A - PARA USO | DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 299,99 |
| 299,99 |
|
| |
| 3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORD PRINT - | CE321A |
|
| UN |
| 6,0000 |
| 78,33 |
| 469,98 |
|
| |
| 9144/017-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 451,73 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0100 |
| |
55.439,44 |
| |
| 451,73 |
|
| 9144/018-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 709,86 |
| 709,86 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0100 |
| |
| 55.439,44 |
| |
| 709,86 |
|
| | | | | | | | |
| 9144/019-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 258,13 |
| 258,13 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0000 |
| |
| 55.439,43 |
| |
| 258,13 |
|
| | | | | | | | |
| 9159/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 595,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,9000 |
| |
50,00 |
| |
| 45,00 |
|
| 5 - MÃO DE OBRA. BANDEJA |
| HR |
| 5,0000 |
| 50,00 |
| 250,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 2,4000 |
| 50,00 |
| 120,00 |
|
| 3 - CASTER |
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
21 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 6 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE APOIO AS | REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE | SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 595,00 - C/C 26.179-3 | B.B. - SAÚDE |
|
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| |
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 9168/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO RENALT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO | AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA | DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| |
HR |
| |
| 0,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 40,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA |
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| 9209/003-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 8108/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.771,65 |
|
| |
| 1 - Pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.771,65 |
| |
| 1.771,65 |
|
| 9209/004-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 8108/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 478,32 |
| 478,32 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 478,32 |
| |
| 478,32 |
|
| | | | | | | | |
| 9232/000-2014 |
| 14.00.08.241.3.3.90.30.01 |
| 8115/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME |
| 03.278.203/0001-32 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.261,40 |
|
| |
| 1 - CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 120KG |
| |
UN |
| |
| 40,0000 |
| |
27,90 |
| |
| 1.116,00 |
|
| 2 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - | LXAXP - PARA USO DO CCI - F.M.A.S. |
|
| UN |
| 23,0000 |
| 49,80 |
| 1.145,40 |
|
| |
| 9235/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 08.528.442/0001-17 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.786,00 |
|
| |
| 6 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA |
| |
UN |
| |
| 150,0000 |
| |
4,80 |
| |
| 720,00 |
|
| 8 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ |
| UN |
| 100,0000 |
| 1,17 |
| 117,00 |
|
| 2 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO |
| UN |
| 300,0000 |
| 2,68 |
| 804,00 |
|
| 4 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL |
| UN |
| 100,0000 |
| 2,76 |
| 276,00 |
|
| 7 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR |
| UN |
| 150,0000 |
| 1,75 |
| 262,50 |
|
| 3 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN |
| KG |
| 50,0000 |
| 1,00 |
| 50,00 |
|
| 9 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA |
| PCT |
| 50,0000 |
| 1,04 |
| 52,00 |
|
| 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA |
| KG |
| 30,0000 |
| 0,65 |
| 19,50 |
|
| 5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA |
| KG |
| 700,0000 |
| 1,46 |
| 1.022,00 |
|
| 10 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO | DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S. |
|
| UN |
| 100,0000 |
| 4,63 |
| 463,00 |
|
| |
| 9237/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 13.316.546/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.088,00 |
|
| |
| 2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA |
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
1,50 |
| |
| 75,00 |
|
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA |
| UN |
| 600,0000 |
| 2,68 |
| 1.608,00 |
|
| 3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAQUARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA | UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 B.B. - F.M.A.S. |
|
| PCT |
| 150,0000 |
| 2,70 |
| 405,00 |
|
| |
| 9239/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 170,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA | BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 170,00 - ASSISTÊNCIA |
|
| |
HR |
| |
| 3,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 170,00 |
|
| |
| 9241/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.30.01 |
| 846/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODRIGO TOLOSA RICO - EPP |
| 00.868.882/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.930,50 |
|
| |
| 2 - MEIÃO ADULTO. Branco, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. | Ou similar - KANGA AMADOR |
|
| |
PR |
| |
| 200,0000 |
| |
3,90 |
| |
| 780,00 |
|
| |
| 1 - MEIÃO ADULTO. Azul, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou | similar - KANGA AMADOR |
|
| PR |
| 245,0000 |
| 3,90 |
| 955,50 |
|
| |
| 3 - MEIA ESPORTIVA PARA VOLEIBOL. ¼, 100% agodão tamanho adulto, na cor Vermelho. - KANGA | AMADOR - PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTEBOL DE CAMPO - SEME - ESPORTES |
|
| PR |
| 50,0000 |
| 3,90 |
| 195,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
22 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 9242/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.30.01 |
| 846/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODRIGO TOLOSA RICO - EPP |
| 00.868.882/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 456,30 |
|
| |
| 1 - MEIA ESPORTIVA PARA VOLEIBOL. ¼, 100% agodão tamanho adulto, na cor Branca. KANGA AMADOR - | PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTEBOL DE CAMPO - SEME - ESPORTES |
|
| |
PR |
| |
| 117,0000 |
| |
3,90 |
| |
| 456,30 |
|
| |
| 9244/001-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 7/2014 |
| Pregão Presencial |
| JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME |
| 14.872.353/0001-96 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.216,76 |
|
| |
| 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE | 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES |
|
| |
SV |
| |
| 18,0000 |
| |
289,82 |
| |
| 5.216,76 |
|
| |
| 9245/001-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.39.01 |
| 7/2014 |
| Pregão Presencial |
| JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME |
| 15.220.039/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.411,80 |
|
| |
| 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDEBOL ESCOLAR - MODALIDADE: HANDEBOL - | CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - TAÇA REGISTRO DE HANDEBOL MASCULINO SUB - 17 - ESPORTES |
|
| |
SV |
| |
| 10,0000 |
| |
141,18 |
| |
| 1.411,80 |
|
| |
| 9246/001-2014 |
| 18.00.27.122.4.4.90.52.01 |
| 2797/2014 |
| Pregão Presencial |
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA | INDUSTRI |
|
| 45.552.676/0001-26 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.949,00 |
|
| |
| |
| 1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão | bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento | mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e | carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. | Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de | 02 anos. - HUSQVARNA / 143R-II - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
1.949,00 |
| |
| 1.949,00 |
|
| |
| 9254/002-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8143/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 660,00 |
| 660,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente | reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 660,00 |
| |
| 660,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 9305/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 6826/2013 |
| Pregão Presencial |
| AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP |
| 14.947.509/0001-50 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.177,00 |
|
| |
| 1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA |
| |
KG |
| |
| 35,0000 |
| |
14,20 |
| |
| 497,00 |
|
| 2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA |
| KG |
| 15,0000 |
| 16,00 |
| 240,00 |
|
| 3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO DO | EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| KG |
| 300,0000 |
| 4,80 |
| 1.440,00 |
|
| |
| 9323/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. |
| 08.251.905/0001-46 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.351,50 |
|
| |
| 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES | DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
|
| |
KG |
| |
| 450,0000 |
| |
9,67 |
| |
| 4.351,50 |
|
| |
| 9337/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 343,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,7000 |
| |
50,00 |
| |
| 35,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,5600 |
| 50,00 |
| 28,00 |
|
| 4 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - | VEICULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9428. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 343,00 - C/C 14.284-0 B.B - | EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 3,8000 |
| 50,00 |
| 190,00 |
|
| |
| 9338/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.30.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.888,06 |
|
| |
| 1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO CARDAN |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
181,49 |
| |
| 181,49 |
|
| 3 - CRUZETA DO CARDAN |
| UN |
| 2,0000 |
| 245,25 |
| 490,50 |
|
| 6 - REPARO. DO FREIO MOTOR |
| UN |
| 2,0000 |
| 176,58 |
| 353,16 |
|
| 2 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO DO CARDAN |
| UN |
| 1,0000 |
| 137,34 |
| 137,34 |
|
| 5 - Aquisiçao de: REPARO. DO COPINHO DISEL |
| UN |
| 1,0000 |
| 73,58 |
| 73,58 |
|
| 7 - MANGUEIRA. DE COMBUSTIVEL |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 15,70 |
| 31,39 |
|
| 8 - ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA COMB. |
| PÇ |
| 4,0000 |
| 2,94 |
| 11,77 |
|
| 4 - BUJAO. DO CARTE |
| UN |
| 1,0000 |
| 39,24 |
| 39,24 |
|
| 9 - SERVO. EMBREAGEM |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 1.324,35 |
| 1.324,35 |
|
| 10 - Aquisiçao de:CILINDRO. DE EMBREAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE | VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ | 2.888,06 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 245,25 |
| 245,25 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
23 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 9367/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 8260/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME |
| 64.768.443/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.750,00 |
|
| |
| 2 - CONFECÇÃO DE PRATELEIRA. 2,30x0,20cm com cantoneira - ARMARIOS CONFECCIONADOS EM MDF | REVESTIDO AS DUAS FACES, BRANCO - PARA ARMAZENAMENTOS DOS ALIMENTOS E UTENSÍLIOS DE | COZINHA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
480,00 |
| |
| 480,00 |
|
| |
| 1 - CONFECÇÃO DE ARMARIO. 1,10X1,80X0,50CM com prateleiras e 4 portas de abrir |
| SV |
| 1,0000 |
| 2.270,00 |
| 2.270,00 |
|
| 9381/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 543,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,5600 |
| |
50,00 |
| |
| 28,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,7000 |
| 50,00 |
| 35,00 |
|
| 1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES |
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| 7 - CASTER - SERVIÇO NO VEICULO REANLT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS | REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA | FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 543,00 - C/C 363-6 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| |
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO |
| HR |
| 3,0000 |
| 50,00 |
| 150,00 |
|
| 6 - LIMPEZA. CORPO TBI |
| UN |
| 2,0000 |
| 50,00 |
| 100,00 |
|
| 9751/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 463,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,7000 |
| |
50,00 |
| |
| 35,00 |
|
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE | APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ | 463,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
|
| HR |
| 0,5600 |
| 50,00 |
| 28,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA |
| HR |
| 5,0000 |
| 50,00 |
| 250,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| 4 - CASTER |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 9861/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 8460/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 528,00 |
|
| |
| 1 - PROCESSADOR INTEL |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
279,00 |
| |
| 279,00 |
|
| 2 - PLACA MÃE - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
| UN |
| 1,0000 |
| 249,00 |
| 249,00 |
|
| 9865/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8.868,74 |
|
| |
| 2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA P/ AS PEÇAS | 1)- "COQUETEL DAS FADAS", VIA CIRCUITO CULTURAL NO DIA 29/08 E 2)- " O MAMULENGO DOS TRÊS | VINTÉNS", VIA PROC, NO DIA 30/08 - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 2,0000 |
| |
1.821,77 |
| |
| 3.643,54 |
|
| |
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS |
| DIÁRI |
| 2,0000 |
| 2.612,60 |
| 5.225,20 |
|
| 9868/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.225,20 |
|
| |
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - SONORIZAÇÃO P/ PEÇA "OPERATA | BARATA", VIA PROAC. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 2,0000 |
| |
2.612,60 |
| |
| 5.225,20 |
|
| |
| 9882/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 8438/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| GOV ESCOLA LTDA - EPP |
| 15.191.817/0001-61 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.397,00 |
|
| |
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - | CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO - RECURSOS DISPONÍVEIS - DELIMITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ROTAS - | PECULIARIDADE DO CERTAME" , NO DIA 12/09/2014 EM SÃO PAULO/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: | REGINALDO, LUCIANO E MARIA LÚCIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
799,00 |
| |
| 2.397,00 |
|
| |
| 9883/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.610,72 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR ELETRONICO |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
1.466,08 |
| |
| 1.466,08 |
|
| 2 - BICO INJETOR |
| UN |
| 4,0000 |
| 196,00 |
| 784,00 |
|
| 3 - AMORTECEDOR TRASEIRO |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 142,10 |
| 284,20 |
|
| 4 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM |
|
| PÇ |
| 2,0000 |
| 38,22 |
| 76,44 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
24 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| DESCONTO R$ 2.610,72 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
|
| 9884/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.700,00 |
|
| |
| 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO |
| |
HR |
| |
| 9,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 450,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA. FREIO |
| HR |
| 3,0000 |
| 50,00 |
| 150,00 |
|
| 1 - MÃO DE OBRA MOTOR |
| HR |
| 16,0000 |
| 50,00 |
| 800,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA | SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.700,00 - C/C 361-0 | C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 6,0000 |
| 50,00 |
| 300,00 |
|
| |
| 9885/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.230,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM | DESCONTO R$ 1.230,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
HR |
| |
| 24,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 1.230,00 |
|
| |
| 9886/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.715,34 |
|
| |
| 1 - VIRABREQUIM. STD |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
930,02 |
| |
| 930,02 |
|
| 7 - JOGO DE BRONZINA MANCAL |
| UN |
| 1,0000 |
| 8,04 |
| 8,04 |
|
| 4 - BOMBA DE OLEO |
| UN |
| 1,0000 |
| 195,02 |
| 195,02 |
|
| 6 - COMANDO DE VALVULA |
| UN |
| 1,0000 |
| 932,96 |
| 932,96 |
|
| 9 - JOGO DE VELA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 28,03 |
| 28,03 |
|
| 8 - JOGO BRONZINA BIELA |
| UN |
| 1,0000 |
| 19,01 |
| 19,01 |
|
| 2 - KIT MOTOR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 20,09 |
| 20,09 |
|
| 3 - KIT EMBREAGEM |
| UN |
| 1,0000 |
| 390,04 |
| 390,04 |
|
| 5 - SELO DA CARCAÇA |
| UN |
| 1,0000 |
| 52,00 |
| 52,00 |
|
| 10 - JOGO DE CABO DE VELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.715,34 - C/C | 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| PÇ |
| 1,0000 |
| 140,14 |
| 140,14 |
|
| |
| 9887/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 763,44 |
|
| |
| 4 - CORREIA DO ALTERNADOR |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
54,00 |
| |
| 54,00 |
|
| 6 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO |
| UN |
| 1,0000 |
| 35,18 |
| 35,18 |
|
| 8 - BATENTE DA SUSPENSAO |
| UN |
| 2,0000 |
| 65,07 |
| 130,14 |
|
| 2 - Aquisição CAPA. PROTETORA TUCHO |
| UNI |
| 2,0000 |
| 3,04 |
| 6,08 |
|
| 3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 72,15 |
| 72,15 |
|
| 7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 110,25 |
| 220,50 |
|
| 9 - COXIM DO CAMBIO |
| UN |
| 1,0000 |
| 26,17 |
| 26,17 |
|
| 1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 24,99 |
| 24,99 |
|
| 5 - JOGO DE PASTILHA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 140,14 |
| 140,14 |
|
| 10 - COXIM DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA | SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 763,44 - C/C 361-0 | C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 27,05 |
| 54,10 |
|
| |
| 9888/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 772,53 |
|
| |
| 6 - FECHADURA DA PORTA |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
87,22 |
| |
| 87,22 |
|
| 7 - DOBRADIÇA. PORTA DO CARRINHO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE | VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ | 772,53 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| PÇ |
| 1,0000 |
| 95,06 |
| 95,06 |
|
| |
| 1 - JOGO DE PASTILHA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 20,38 |
| 20,38 |
|
| 5 - CARRINHO DA PORTA. INFERIOR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 408,66 |
| 408,66 |
|
| 3 - GATILHO. DA TAMPA TRASEIRA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 14,99 |
| 14,99 |
|
| 2 - FECHADURA TAMPA TRASEIRA |
| KIT |
| 1,0000 |
| 95,06 |
| 95,06 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
25 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 4 - CARRINHO. DA PORTA SUPERIOR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 51,16 |
| 51,16 |
|
| 9890/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 132,30 |
|
| |
| 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA SECRETARIA - EXTINTOR CORSA DBA 9443 - EXTINTOR DBA 9445 - EXTINTOR 9446 - VALOR | TOTAL COM DESCONTO R$ 132,30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
44,10 |
| |
| 132,30 |
|
| |
| 9891/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 88,20 |
|
| |
| 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA SECRETARIA - EXTINTOR GOL EHE 7193 - EXTINTOR SANTANA CDZ 2128 - VALOR TOTAL COM | DESCONTO R$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
44,10 |
| |
| 88,20 |
|
| |
| 9893/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 88,20 |
|
| |
| 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA SECRETARIA - EXTINTOR PALIO WEEKEND BVZ 1248 E BVZ 1249 - VALOR TOTAL COM DESCONTO | R$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
44,10 |
| |
| 88,20 |
|
| |
| 9894/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 191,10 |
|
| |
| 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI EHE 7190, KOMBI EHE 7191, KOMBI CDZ 7832 - VALOR TOTAL | COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
63,70 |
| |
| 191,10 |
|
| |
| 9895/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 191,10 |
|
| |
| 1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI CPV 1803, KOMBI BRZ 2840, KOMBI BRZ 2847 - VALOR TOTAL | COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
63,70 |
| |
| 191,10 |
|
| |
| 9898/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 480,50 |
|
| |
| 3 - LUVA CARDAN - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2,5%, | PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 480,50 - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
58,50 |
| |
| 117,00 |
|
| |
| 2 - Aquisiçao de: CRUZETA |
| UN |
| 1,0000 |
| 186,00 |
| 186,00 |
|
| 1 - AQUISIÇÃO: LUVA. 06 ESTRIAS |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 177,50 |
| 177,50 |
|
| 9900/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.793,25 |
|
| |
| 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
67,00 |
| |
| 67,00 |
|
| 3 - Aquisição de: VALVULA. DA BOMBA INJETORA |
| UN |
| 6,0000 |
| 220,01 |
| 1.320,05 |
|
| 6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 290,00 |
| 290,00 |
|
| 7 - Aquisição de: VALVULA. DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - SERÁ APLICADO CONFORME | CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 4.793,25 - | MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 156,18 |
| 156,18 |
|
| |
| 2 - ELEMENTO. DA BOMBA INJETORA |
| UNI |
| 6,0000 |
| 240,00 |
| 1.440,03 |
|
| 4 - Aquisiçao:BICO. INJETORES |
| UN |
| 6,0000 |
| 210,00 |
| 1.260,00 |
|
| 5 - REPARO DA BOMBA INJETORA |
| UN |
| 1,0000 |
| 260,00 |
| 260,00 |
|
| 9901/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.005,94 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: OLEO. PARA TRANSMISSÃO |
| |
LT |
| |
| 8,0000 |
| |
22,00 |
| |
| 176,02 |
|
| 2 - Aquisiçao de: OLEO. PARA TANDEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO | DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 1.005,94 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS | FG70 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 3,0000 |
| 276,64 |
| 829,92 |
|
| |
| 9902/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.249,06 |
|
| |
| 8 - ROLAMENTO. TIMKEN |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
214,99 |
| |
| 429,98 |
|
| 7 - RETENTOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 140,30 |
| 140,30 |
|
| 1 - CORRENTE. FG 70 |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 1.253,00 |
| 2.506,00 |
|
| 2 - ANEL RETENTOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 93,86 |
| 93,86 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
26 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 4 - RETENTOR DO CUBO |
| UN |
| 2,0000 |
| 165,01 |
| 330,01 |
|
| 5 - Aquisição de: CALÇO. DO ROLAMENTO |
| UN |
| 4,0000 |
| 6,75 |
| 26,99 |
|
| 6 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 25,01 |
| 50,01 |
|
| 12 - Aquisiçao de: RETENTOR - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE | 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 5.249,06 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG | 70 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 136,34 |
| 136,34 |
|
| |
| 3 - RETENTOR DO EIXO |
| UN |
| 2,0000 |
| 135,00 |
| 270,00 |
|
| 9 - Aquisição de: ANEL. DISTANCIADOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 391,18 |
| 391,18 |
|
| 10 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. NTN |
| UN |
| 2,0000 |
| 275,16 |
| 550,32 |
|
| 11 - Aquisição: ROLAMENTO. STARK |
| UNI |
| 1,0000 |
| 324,06 |
| 324,06 |
|
| 9903/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 521,20 |
|
| |
| 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DO COTOVELO |
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
15,71 |
| |
| 62,85 |
|
| 1 - Aquisiçao de: COTOVELO. DO ESCAPE |
| UN |
| 1,0000 |
| 426,92 |
| 426,92 |
|
| 3 - PORCA. DP COTOVELO - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8%, | PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 521,20 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - | SERV. MUNICIPAIS |
|
| UNI |
| 4,0000 |
| 7,86 |
| 31,42 |
|
| |
| 9905/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 540,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO | DE 1,8%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 540 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR | 955 L - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
LT |
| |
| 3,0000 |
| |
180,00 |
| |
| 540,00 |
|
| |
| 9906/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.215,00 |
|
| |
| 3 - ARRUELA. ESPAÇADORA |
| |
UNI |
| |
| 2,0000 |
| |
88,00 |
| |
| 176,00 |
|
| 2 - Aquisição de: ANEL. DE ENCOSTO |
| UN |
| 1,0000 |
| 653,00 |
| 653,00 |
|
| 8 - ROLAMENTO DO EIXO |
| UN |
| 1,0000 |
| 560,00 |
| 560,00 |
|
| 13 - ANEL RETENTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, | PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 5.215,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - | SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 110,18 |
| 110,18 |
|
| |
| 4 - BUCHA. DO EIXO |
| UN |
| 1,0000 |
| 210,00 |
| 210,00 |
|
| 7 - ARRUELA DE PRESSAO. DE 1/2 POLEGADA |
| UN |
| 12,0000 |
| 1,00 |
| 11,97 |
|
| 5 - FLANGE. DO TANDEM |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 1.636,00 |
| 1.636,00 |
|
| 12 - RETENTOR. DO TANDEM |
| UN |
| 1,0000 |
| 165,00 |
| 165,00 |
|
| 1 - ANEL DE VEDAÇAO |
| UN |
| 1,0000 |
| 41,00 |
| 41,00 |
|
| 6 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 1/2 POLEGADA |
| UN |
| 24,0000 |
| 2,99 |
| 71,85 |
|
| 9 - EMENDA DA CORRENTE |
| UN |
| 1,0000 |
| 267,00 |
| 267,00 |
|
| 10 - ESPAÇADOR |
| UNI |
| 1,0000 |
| 60,00 |
| 60,00 |
|
| 11 - CORRENTE. DO TANDEM |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 1.253,00 |
| 1.253,00 |
|
| 9907/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 80,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA HIDRAULICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR | DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 80,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO | ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 0,7300 |
| |
110,01 |
| |
| 80,00 |
|
| |
| 9909/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.250,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TURBINA, BICOS E BOMBA INJETORA PARA TESTAR | MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O | VALOR FINAL DE R$ 1.250,00 - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. | MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 11,3600 |
| |
110,00 |
| |
| 1.250,00 |
|
| |
| 9910/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 480,00 |
|
| |
| 1 - REGULAR. EMBREAGEM/ TROCA DE LUVA E CRUZETA DO CARDAN - SERÁ APLICADO CONFORME |
|
| |
HR |
| |
| 5,8200 |
| |
82,50 |
| |
| 480,00 |
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
27 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 480,00 - MANUTENÇÃO | TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS |
|
|
| 9919/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 695,80 |
|
| |
| 1 - Aquisiçao de: REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
441,00 |
| |
| 441,00 |
|
| 2 - BENDIX DE PARTIDA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% | PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 695,80 PARA USO DO VEÍCULO GM PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. | MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 254,80 |
| 254,80 |
|
| |
| 9920/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 127,40 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: CHAPA. DE AÇO |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
68,60 |
| |
| 68,60 |
|
| 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COM PORCA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE | DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 127,40 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE | CONOMY PLACA DBA 9484 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 8,0000 |
| 7,35 |
| 58,80 |
|
| |
| 9921/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 348,88 |
|
| |
| 2 - CHICOTE ELETRICO |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
137,20 |
| |
| 137,20 |
|
| 3 - PORTA. FUSIVEL |
| UN |
| 1,0000 |
| 117,60 |
| 117,60 |
|
| 4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TOMADA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE | 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 348,88 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - | SEC. M. SERV. MUNICIPAIS |
|
| PÇ |
| 1,0000 |
| 66,64 |
| 66,64 |
|
| |
| 1 - AQUISIÇÃO: FIO. 4 METROS |
| PÇ |
| 4,0000 |
| 6,86 |
| 27,44 |
|
| 9922/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 250,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE | 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 250,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 | - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 0,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 30,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA |
| HR |
| 4,4000 |
| 50,00 |
| 220,00 |
|
| 9923/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 290,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DE REGULAGEM NA PARTE ELETRICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE | DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 290,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO | PLACA KDQ 7007 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 5,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 290,00 |
|
| |
| 9924/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 420,00 |
|
| |
| 2 - REFORÇO NA LONGARINA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% | PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 420,00 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA | DBA 9484 - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 3,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 170,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DE REFORÇO NO SUPORTE DO ENGATE |
| HR |
| 5,0000 |
| 50,00 |
| 250,00 |
|
| 9926/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 8568/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA |
| 52.138.997/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 42,21 |
|
| |
| 1 - BROCA DE AÇO GRANDE - 5MM |
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
3,52 |
| |
| 10,56 |
|
| 2 - BROCA DE AÇO GRANDE - 10MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. ASSIT. SOCIAL |
| UN |
| 3,0000 |
| 10,55 |
| 31,65 |
|
| 9928/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 8498/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| KAYO OSAWA - ME |
| 04.298.132/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 90,00 |
|
| |
| 2 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. ASSIT. SOCIAL |
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
13,00 |
| |
| 39,00 |
|
| 1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS |
| UN |
| 1,0000 |
| 51,00 |
| 51,00 |
|
| 9929/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 8498/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| KAYO OSAWA - ME |
| 04.298.132/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 36,00 |
|
| |
| 1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, QUADRADA - MED. 1,38X1,38M - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. | ASSIT. SOCIAL |
|
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
12,00 |
| |
| 36,00 |
|
| |
| 9930/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 8497/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| HIROAKI GONO - M.E. |
| 00.332.661/0001-14 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 119,00 |
|
| |
| 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . Em lona, impressa medindo 0,70cm de alturax2,00 de largura - PARA USO DO | CRAS - F.M. ASSIT. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
119,00 |
| |
| 119,00 |
|
| |
| 9982/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 393,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
28 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| |
HR |
| |
| 1,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 90,00 |
|
| 4 - MÃO DE OBRA. DO PIVO |
| HR |
| 2,0000 |
| 50,00 |
| 100,00 |
|
| 5 - CASTER |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,5600 |
| 50,00 |
| 28,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,7000 |
| 50,00 |
| 35,00 |
|
| 6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - SERVIÇOS NO VEICULO RENALT - KANGOO PLACA DBA 9482 DO | SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE | SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE | R$ 393,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| |
| 9998/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 52,80 |
|
| |
| 1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER - PARA USO DO CERIMONIAL - GABINETE |
| |
PCTE |
| |
| 10,0000 |
| |
5,28 |
| |
| 52,80 |
|
| 10001/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 8499/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 142,00 |
|
| |
| 1 - PANELA DE PRESSÃO 10L |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
94,00 |
| |
| 94,00 |
|
| 2 - CANECÃO DE ALUMINIO 4L - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
| UN |
| 2,0000 |
| 24,00 |
| 48,00 |
|
| 10002/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 8499/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 149,40 |
|
| |
| 1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, RETANGULAR - 1,40X3,20M - PARA USO DO CRAS - F.M. ASSIST. SOCIAL |
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
49,80 |
| |
| 149,40 |
|
| 10005/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,20 |
|
| |
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - COM DESCONTO - CONTRATO | 2% - VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 39,20 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
19,60 |
| |
| 39,20 |
|
| |
| 10006/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 172,48 |
| 172,48 |
|
| |
| 1 - OLEO DO MOTOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 2% | VALOR FINAL COM DESCONTO DE R$ 17,48 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 11,0000 |
| |
15,68 |
| |
| 172,48 |
|
| |
| 10011/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 850,00 |
|
| |
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA |
| |
HR |
| |
| 5,2000 |
| |
50,00 |
| |
| 260,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE TIRAR. TANQUE |
| HR |
| 6,0000 |
| 50,00 |
| 300,00 |
|
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO | 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 850,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS NO ALTERNADOR |
| HR |
| 4,4000 |
| 50,00 |
| 220,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6000 |
| 50,00 |
| 30,00 |
|
| 10012/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 930,00 |
|
| |
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO | 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 93,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 2,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 120,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR |
| HR |
| 9,0000 |
| 50,00 |
| 450,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,4000 |
| 50,00 |
| 70,00 |
|
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA |
| HR |
| 5,0000 |
| 50,00 |
| 250,00 |
|
| 10013/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 640,00 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| |
HR |
| |
| 2,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 100,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DE FREIO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 CONFORME CONTRATO | ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 640,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 9,0000 |
| 50,00 |
| 450,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,0000 |
| 50,00 |
| 50,00 |
|
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 10014/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 550,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. PNEUS |
| |
HR |
| |
| 0,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 20,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
29 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO | 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 6,0000 |
| 50,00 |
| 300,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 2,4000 |
| 50,00 |
| 120,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 1,4000 |
| 50,00 |
| 70,00 |
|
| 10020/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 170,00 |
|
| |
| 1 - LIMPEZA. DO CARTER - FITAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 3,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 170,00 |
|
| |
| 10021/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 370,00 |
|
| |
| 1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 2 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 370,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 5,8000 |
| 50,00 |
| 290,00 |
|
| |
| 10022/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 200,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 200,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 4,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 200,00 |
|
| |
| 10023/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,00 |
|
| |
| 1 - REVISÃO. DA PARTE ELETRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO | 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 350,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 7,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 350,00 |
|
| |
| 10024/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 170,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO CARTER - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO | 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 3,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 170,00 |
|
| |
| 10029/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 620,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. BOMBA E BICO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO | 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 620,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 12,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 620,00 |
|
| |
| 10032/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 40,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. NO SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 40,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 0,8000 |
| |
50,00 |
| |
| 40,00 |
|
| |
| 10033/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 530,00 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 30,00 |
|
| 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR O DESCONTO DE | 50% NO VALOR TOTAL - SERV. MUNICIPAIS |
|
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA. CORREIA |
| HR |
| 2,0000 |
| 50,00 |
| 100,00 |
|
| 2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO |
| HR |
| 5,6000 |
| 50,00 |
| 280,00 |
|
| 10043/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 596,82 |
|
| |
| 3 - CORREIA DENTADA |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
63,70 |
| |
| 63,70 |
|
| 5 - MANGUEIRA DO RADIADOR - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR DESCONTO DE | 2% NO VALOR FINAL |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 80,36 |
| 160,72 |
|
| |
| 4 - TENSOR CORREIA |
| UN |
| 1,0000 |
| 166,60 |
| 166,60 |
|
| 1 - BOMBA D'AGUA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 132,30 |
| 132,30 |
|
| 2 - JOGO DE PALHETA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 73,50 |
| 73,50 |
|
| 10044/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39,20 |
|
| |
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR | DESCONTO DE 2% NO VALOR FINAL - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
19,60 |
| |
| 39,20 |
|
| |
| 10047/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.597,36 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
30 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 4 - BOMBA ALIMENTADORA. DO DIESEL |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
333,20 |
| |
| 333,20 |
|
| 5 - MANGUEIRA. DE ALIMENTAÇÃO |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 54,88 |
| 54,88 |
|
| 3 - FILTRO DE OLEO |
| UN |
| 1,0000 |
| 74,48 |
| 74,48 |
|
| 6 - Aquisição de: CONEXAO - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 6.597,36 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 6,0000 |
| 9,80 |
| 58,80 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA |
| UN |
| 1,0000 |
| 4.312,00 |
| 4.312,00 |
|
| 2 - BICO INJETOR |
| UN |
| 6,0000 |
| 294,00 |
| 1.764,00 |
|
| 10048/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.229,50 |
|
| |
| 6 - CILINDRO DA RODA |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
82,32 |
| |
| 164,64 |
|
| 5 - JOGO DE PASTILHA |
| UN |
| 1,0000 |
| 73,50 |
| 73,50 |
|
| 1 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA |
| UN |
| 4,0000 |
| 34,30 |
| 137,20 |
|
| 10 - BARRA ESTABILIZADORA |
| UNI |
| 2,0000 |
| 85,26 |
| 170,52 |
|
| 12 - BUCHA. DO JUMELO |
| UN |
| 4,0000 |
| 29,40 |
| 117,60 |
|
| 13 - VARÃO. DO CAMBIO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR | FINAL DO EMPENHO R$ 2.229,50 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| PÇ |
| 2,0000 |
| 117,60 |
| 235,20 |
|
| |
| 3 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 82,32 |
| 82,32 |
|
| 8 - ALAVANCA DO CAMBIO |
| UN |
| 1,0000 |
| 450,80 |
| 450,80 |
|
| 4 - DISCO DE FREIO - JOGO |
| UN |
| 1,0000 |
| 176,40 |
| 176,40 |
|
| 7 - CABO DE FREIO DE MAO |
| UN |
| 2,0000 |
| 107,80 |
| 215,60 |
|
| 9 - BIELETA. DIANTEIRAS |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 42,14 |
| 84,28 |
|
| 2 - COXIM. SUPERIOR COM ROLAMENTO |
| UN |
| 2,0000 |
| 78,40 |
| 156,80 |
|
| 11 - JOGO DE SAPATA DE FREIO |
| UN |
| 1,0000 |
| 164,64 |
| 164,64 |
|
| 10049/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.050,56 |
|
| |
| 2 - LAMPADAS |
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
3,92 |
| |
| 39,20 |
|
| 4 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL |
| UN |
| 1,0000 |
| 145,04 |
| 145,04 |
|
| 6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 33,32 |
| 33,32 |
|
| 3 - LAMPADA H-4 |
| UN |
| 2,0000 |
| 16,17 |
| 32,34 |
|
| 11 - TENSOR DA CORREIA - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR | FINAL DO EMPENHO R$ 1.050,56 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 156,80 |
| 156,80 |
|
| |
| 9 - CORREIA DENTADA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 63,70 |
| 63,70 |
|
| 5 - BOIA DO TANQUE |
| UNI |
| 1,0000 |
| 225,40 |
| 225,40 |
|
| 1 - PAR DE PALHETA |
| UN |
| 1,0000 |
| 88,20 |
| 88,20 |
|
| 7 - CHICOTE ELETRICO |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 171,50 |
| 171,50 |
|
| 8 - FILTRO DE AR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 28,42 |
| 28,42 |
|
| 10 - JOGO DE VELA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 66,64 |
| 66,64 |
|
| 10050/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 117,60 |
|
| |
| 1 - SENSOR TEMPERATURA. COM CHICOTE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO | CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 117,60 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
117,60 |
| |
| 117,60 |
|
| |
| 10051/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 166,60 |
|
| |
| 1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT UDUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR | FINAL DO EMPENHO R$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
166,60 |
| |
| 166,60 |
|
| |
| 10052/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 166,60 |
|
| |
| 1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR | FINAL DO EMPENHO R$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
166,60 |
| |
| 166,60 |
|
| |
| 10053/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 852,60 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
31 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - TERMINAL LADO ESQUERDO |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
127,40 |
| |
| 127,40 |
|
| 4 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO | 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 852,60 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| PÇ |
| 2,0000 |
| 58,80 |
| 117,60 |
|
| |
| 3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 264,60 |
| 529,20 |
|
| 2 - AXIAL LADO ESQUERDO |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 78,40 |
| 78,40 |
|
| 10054/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.029,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: RADIADOR |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
343,00 |
| |
| 343,00 |
|
| 2 - COXIM DO MOTOR |
| UN |
| 2,0000 |
| 107,80 |
| 215,60 |
|
| 3 - MANGUEIRA DO RADIADOR |
| UN |
| 2,0000 |
| 117,60 |
| 235,20 |
|
| 4 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR | FINAL DO EMPENHO R$ 1.029,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 235,20 |
| 235,20 |
|
| |
| 10055/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 862,40 |
|
| |
| 2 - Aquisição de: BATENTE |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
68,60 |
| |
| 137,20 |
|
| 4 - VALVULA DE AR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL | DO EMPENHO R$ 862,40 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 9,80 |
| 19,60 |
|
| |
| 1 - COXIM COM ROLAMENTO |
| UN |
| 2,0000 |
| 176,40 |
| 352,80 |
|
| 3 - BUCHA DA BANDEJA |
| UN |
| 4,0000 |
| 88,20 |
| 352,80 |
|
| 10056/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 288,12 |
|
| |
| 1 - CHICOTE ELETRICO |
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
171,50 |
| |
| 171,50 |
|
| 2 - BUZINA |
| UN |
| 1,0000 |
| 67,62 |
| 67,62 |
|
| 3 - LAMPADA H-4 |
| UN |
| 2,0000 |
| 19,60 |
| 39,20 |
|
| 4 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR | FINAL DO EMPENHO R$ 288,12 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 5,0000 |
| 1,96 |
| 9,80 |
|
| |
| 10058/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 566,44 |
|
| |
| 2 - RETENTOR. FLANGE CAMBIO LADO ESQUERDO |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
166,60 |
| |
| 166,60 |
|
| 3 - CORREIA DO ALTERNADOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 73,50 |
| 73,50 |
|
| 1 - RETENTOR LATERAL CAMBIO. LADO DIREITO |
| UN |
| 1,0000 |
| 93,10 |
| 93,10 |
|
| 4 - Aquisição de: POLIA. GUIA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% | VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 566,44 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 233,24 |
| 233,24 |
|
| |
| 10108/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8661/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA. |
| 00.015.334/0001-39 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 300,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇAO. 3 colunas x15cm, colorido - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA | PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
300,00 |
| |
| 300,00 |
|
| |
| 10136/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.858,06 |
|
| |
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA | FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 3,0000 |
| |
1.619,35 |
| |
| 4.858,06 |
|
| |
| 10137/000-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 6.966,94 |
|
| |
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA | NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 3,0000 |
| |
2.322,31 |
| |
| 6.966,94 |
|
| |
| 10177/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 300,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,5600 |
| |
50,00 |
| |
| 28,00 |
|
| 3 - ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO |
| HR |
| 2,9400 |
| 50,00 |
| 147,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR DO | CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - | SAÚDE |
|
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,7000 |
| 50,00 |
| 35,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
32 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10185/000-2014 |
| 05.00.15.451.4.4.90.51.01 |
| 4251/2013 |
| Pregão Presencial |
| JOSÉ L. DA COSTA - ME |
| 13.372.619/0001-79 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33.806,46 |
|
| |
| 8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%) |
| |
HR |
| |
| 64,0000 |
| |
39,44 |
| |
| 2.524,16 |
|
| 6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%) |
| MÊS |
| 0,7300 |
| 1.859,79 |
| 1.357,65 |
|
| 9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%) |
| HR |
| 48,0000 |
| 13,19 |
| 633,12 |
|
| 12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| 2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| 4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.324,18 |
| 2.324,18 |
|
| 5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) |
| HR |
| 176,0000 |
| 19,12 |
| 3.365,12 |
|
| 10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 4.694,30 |
| 4.694,30 |
|
| 13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| 3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.179,10 |
| 2.179,10 |
|
| 11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.323,66 |
| 2.323,66 |
|
| 14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 2.324,18 |
| 2.324,18 |
|
| 1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I |
| MÊS |
| 1,0000 |
| 4.694,30 |
| 4.694,30 |
|
| 7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%) |
| MÊS |
| 0,3500 |
| 1.187,74 |
| 415,71 |
|
| 10213/002-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 7701/2013 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 12.680,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS | DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO |
|
| |
KM |
| |
| 3.226,4600 |
| |
| 3,93 |
| |
| 12.680,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10245/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 8631/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME |
| 07.263.330/0001-19 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.960,00 |
|
| |
| 1 - LIMPEZA, SUCÇÃO, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO. volume total de 14m³ - MANUTENÇÃO DA | FOSSA SÉPTICA, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.960,00 |
| |
| 1.960,00 |
|
| |
| 10249/000-2014 |
| 18.00.27.122.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 290,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - | PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - ESPORTES |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
145,00 |
| |
| 290,00 |
|
| |
| 10250/000-2014 |
| 01.00.04.122.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 357,00 |
|
| |
| 2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - | PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
145,00 |
| |
| 290,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA |
| UN |
| 1,0000 |
| 67,00 |
| 67,00 |
|
| 10251/000-2014 |
| 01.00.04.122.4.4.90.52.01 |
| 6858/2013 |
| Pregão Presencial |
| JULIO LOPES RAMPONI ME |
| 13.773.525/0001-01 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 491,00 |
|
| |
| 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA |
| |
UN |
| |
| 3,0000 |
| |
67,00 |
| |
| 201,00 |
|
| 2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - | PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO. |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 145,00 |
| 290,00 |
|
| |
| 10383/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 307,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 80,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 307,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10383/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 307,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 80,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 307,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10385/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 1.726,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 160,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 1.726,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10385/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 1.079,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
33 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 1.079,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10387/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 1.080,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 800,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 560,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. |
| UN |
| 800,0000 |
| 0,65 |
| 520,00 |
|
| 10387/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 1.080,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 800,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 560,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. |
| UN |
| 800,0000 |
| 0,65 |
| 520,00 |
|
| 10388/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 0,00 |
| 1.080,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA | ALEGRIA/JOSÉ MACE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 800,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 560,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. |
| UN |
| 800,0000 |
| 0,65 |
| 520,00 |
|
| 10388/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 0,00 |
| 1.080,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. |
| |
UN |
| |
| 800,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 520,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA | ALEGRIA/JOSÉ MACE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 800,0000 |
| 0,70 |
| 560,00 |
|
| |
| 10389/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 556,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL |
| |
UN |
| |
| 412,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 267,80 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 412,0000 |
| 0,70 |
| 288,40 |
|
| |
| 10389/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 675,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 500,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 350,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL |
| UN |
| 500,0000 |
| 0,65 |
| 325,00 |
|
| 10390/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 324,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL |
| |
UN |
| |
| 240,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 156,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X | B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 240,0000 |
| 0,70 |
| 168,00 |
|
| |
| 10390/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 324,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X | B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 240,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 168,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL |
| UN |
| 240,0000 |
| 0,65 |
| 156,00 |
|
| 10391/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 702,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 520,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 364,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; | Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
|
| UN |
| 520,0000 |
| 0,65 |
| 338,00 |
|
| |
| 10391/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 702,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
34 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; | Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
|
| |
UN |
| |
| 520,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 338,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C | 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 520,0000 |
| 0,70 |
| 364,00 |
|
| |
| 10393/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 1.510,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 140,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 1.510,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10393/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 1.079,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 1.079,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10395/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 268,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 268,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10395/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 268,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 268,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10398/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 199,68 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 52,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 199,68 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10400/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 561,08 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 52,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 561,08 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10402/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 2.322,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA | SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.720,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 1.204,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. |
| UN |
| 1.720,0000 |
| 0,65 |
| 1.118,00 |
|
| 10402/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 2.322,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. |
| |
UN |
| |
| 1.720,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 1.118,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA | SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.720,0000 |
| 0,70 |
| 1.204,00 |
|
| |
| 10403/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 0,00 |
| 1.900,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - | C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.408,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 985,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA |
| UN |
| 1.408,0000 |
| 0,65 |
| 915,20 |
|
| 10403/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 0,00 |
| 1.900,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA |
| |
UN |
| |
| 1.408,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 915,20 |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
35 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - | C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.408,0000 |
| 0,70 |
| 985,60 |
|
| |
| 10404/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 1.792,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; | Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote |
|
| |
UN |
| |
| 1.328,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 863,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL | OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.328,0000 |
| 0,70 |
| 929,60 |
|
| |
| 10404/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 1.792,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL |
| |
UN |
| |
| 1.328,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 863,20 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL | OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.328,0000 |
| 0,70 |
| 929,60 |
|
| |
| 10405/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 3.250,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana | pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis |
|
| |
UN |
| |
| 2.408,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 1.565,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. | ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 2.408,0000 |
| 0,70 |
| 1.685,60 |
|
| |
| 10405/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 3.250,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana | pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis |
|
| |
UN |
| |
| 2.408,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 1.565,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. | ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 2.408,0000 |
| 0,70 |
| 1.685,60 |
|
| |
| 10406/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 1.404,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; | Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
|
| |
UN |
| |
| 1.040,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 676,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / | NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.040,0000 |
| 0,70 |
| 728,00 |
|
| |
| 10406/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 2.700,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
36 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / | NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.000,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 1.400,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; | Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
|
| UN |
| 2.000,0000 |
| 0,65 |
| 1.300,00 |
|
| |
| 10410/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 122,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 32,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 122,88 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10411/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 134,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 35,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 134,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10411/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 134,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 35,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 134,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10412/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 230,40 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 60,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 230,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10412/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 211,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 55,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 211,20 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10413/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 149,76 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 39,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 149,76 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10414/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 768,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 200,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 768,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10414/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 698,88 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 182,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 698,88 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10420/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 345,28 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 32,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 345,28 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10421/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 2.319,85 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 215,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 2.319,85 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
37 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10421/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 1.079,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 100,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 1.079,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10422/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 420,81 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 39,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 420,81 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10423/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 1.963,78 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 182,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 1.963,78 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10423/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 2.158,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 200,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 2.158,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10429/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 2.538,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X | B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.880,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 1.316,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. |
| UN |
| 1.880,0000 |
| 0,65 |
| 1.222,00 |
|
| 10429/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 0,00 |
| 2.538,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. |
| |
UN |
| |
| 1.880,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 1.222,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X | B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.880,0000 |
| 0,70 |
| 1.316,00 |
|
| |
| 10430/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 3.780,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO | BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.800,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 1.960,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL |
| UN |
| 2.800,0000 |
| 0,65 |
| 1.820,00 |
|
| 10430/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 3.780,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO | BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.800,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 1.960,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL |
| UN |
| 2.800,0000 |
| 0,65 |
| 1.820,00 |
|
| 10431/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 972,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de | conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; | Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
|
| |
UN |
| |
| 720,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 468,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 720,0000 |
| 0,70 |
| 504,00 |
|
| |
| 10431/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 0,00 |
| 972,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 720,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 504,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, | pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com | matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
|
| UN |
| 720,0000 |
| 0,65 |
| 468,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
38 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. | Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser | entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas | adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares | municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; | Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
|
|
| 10432/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 0,00 |
| 1.350,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
| 0,70 |
| |
| 700,00 |
|
| | | | | | | | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA |
| UN |
| 1.000,0000 |
| 0,65 |
| 650,00 |
|
| 10432/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 0,00 |
| 1.350,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA |
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
| 0,65 |
| |
| 650,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
| UN |
| 1.000,0000 |
| 0,70 |
| 700,00 |
|
| 10434/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 755,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481. (paleta). Os pacotes deverão conter peso | de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e | Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 755,30 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10434/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 755,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481. (paleta). Os pacotes deverão conter peso | de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e | Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 755,30 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10437/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 268,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. – RIGOR – PARA | ATENDER AS E. E. MÉDIO/EJA – C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 268,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10437/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 268,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 70,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 268,80 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10439/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 6.840,86 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 634,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 6.840,86 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10439/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 6.581,90 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 610,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 6.581,90 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10441/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 2.288,64 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 596,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 2.288,64 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10441/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 1.920,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 500,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 1.920,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10445/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 431,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 431,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
39 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
|
| 10445/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 431,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - | EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 431,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10446/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 153,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 153,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10446/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 153,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 40,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 153,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10448/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 6.905,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 640,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 6.905,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10448/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GN ALIMENTOS |
| 03.948.499/0001-51 |
| J |
| 0,00 |
| 6.905,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá | estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e | 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 640,0000 |
| |
| 10,79 |
| |
| 6.905,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10451/001-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 2.649,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 690,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 2.649,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10451/002-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.02 |
| 2191/2014 |
| Pregão Presencial |
| GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP |
| 45.945.193/0001-91 |
| J |
| 0,00 |
| 2.649,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de | 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA | ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
|
| |
KG |
| |
| 690,0000 |
| |
| 3,84 |
| |
| 2.649,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10515/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 75,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 75,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 1,0000 |
| |
75,00 |
| |
| 75,00 |
|
| |
| 10634/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 430,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA | SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| HR |
| 5,6000 |
| 50,00 |
| 280,00 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6000 |
| 50,00 |
| 30,00 |
|
| 10635/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 250,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 | DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
|
| |
HR |
| |
| 5,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 250,00 |
|
| |
| 10666/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
| 05.776.879/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 133,01 |
|
| |
| 1 - INSS RET. NF. 1521 NO VALOR DE R$ 6.350,00 (EMP. 147/8) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
133,01 |
| |
| 133,01 |
|
| 10667/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME |
| 07.263.330/0001-19 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.235,21 |
|
| |
| 1 - INSS RETIDO NF. 1549 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/3) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.235,21 |
| |
| 1.235,21 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
40 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 10668/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME |
| 07.263.330/0001-19 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 107,80 |
|
| |
| 1 - INSS RETIDO NF. 1551 NO VALOR DE R$ 1960,00 (EMP. 10245/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
107,80 |
| |
| 107,80 |
|
| 10673/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 14.934.840/0001-36 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.281,69 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 128 - NO VALOR DE R$ 36.619,70 (EMP. 14.462/4-2013 E 14.461/4-2013) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.281,69 |
| |
| 1.281,69 |
|
| 10721/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT |
| 61.106.159/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.820,60 |
|
| |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 1622 - VALOR R$ 165.509,50 (EMP. 3554/7) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.820,60 |
| |
| 1.820,60 |
|
| 10734/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 9451/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARISTELA MARCONDES MENDES |
| 065.394.868-98 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 500,00 |
| 500,00 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. | PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| |
| 10736/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 9450/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS |
| 286.977.738-81 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 500,00 |
| 500,00 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA | MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - | ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| |
| 10880/000-2014 |
| 03.00.04.122.4.4.90.52.01 |
| 4636/2014 |
| Pregão Presencial |
| ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |
| 14.918.622/0001-08 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.004,00 |
| 1.004,00 |
|
| |
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) | com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, | tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: | 110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. PARA USO DA DA SEC. MUN. DE | ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 8723/2014 - CI Nº 633/2014 |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
1.004,00 |
| |
| 1.004,00 |
|
| |
| 10931/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 27,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO | A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
CX |
| |
| 20,0000 |
| |
| 1,35 |
| |
| 27,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10932/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 2.836,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP |
| |
PCTE |
| |
| 113,0000 |
| |
| 23,50 |
| |
| 2.655,50 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO | ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| PCTE |
| 20,0000 |
| 9,03 |
| 180,60 |
|
| |
| 10933/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 0,00 |
| 689,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER |
| |
CX |
| |
| 100,0000 |
| |
| 1,12 |
| |
| 112,00 |
|
| | | | | | | | |
| 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER |
| CX |
| 185,0000 |
| 1,12 |
| 207,20 |
|
| 1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER |
| CX |
| 196,0000 |
| 1,12 |
| 219,52 |
|
| 4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| PCTE |
| 16,0000 |
| 9,40 |
| 150,40 |
|
| |
| 10934/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 338,45 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY |
| |
CX |
| |
| 1,0000 |
| |
| 31,22 |
| |
| 31,22 |
|
| | | | | | | | |
| 3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| EMBAL |
| 30,0000 |
| 8,60 |
| 258,00 |
|
| |
| 2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU |
| PCTE |
| 9,0000 |
| 5,47 |
| 49,23 |
|
| 10935/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME |
| 07.089.572/0001-38 |
| J |
| 0,00 |
| 426,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO | ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
|
| |
CX |
| |
| 30,0000 |
| |
| 14,20 |
| |
| 426,00 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 10936/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME |
| 10.439.346/0001-44 |
| J |
| 0,00 |
| 195,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X | 1.40M - SANTA FÉ |
|
| |
RL |
| |
| 1,0000 |
| |
| 32,60 |
| |
| 32,60 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M | - SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
41 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - | SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - | SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - | SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M | - SANTA FÉ |
|
| RL |
| 1,0000 |
| 32,60 |
| 32,60 |
|
| |
| 10937/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| 12.980.648/0001-50 |
| J |
| 0,00 |
| 39,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO | ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 60,0000 |
| |
| 0,24 |
| |
| 14,40 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO |
| CX |
| 6,0000 |
| 4,12 |
| 24,72 |
|
| 11060/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 2364/2013 |
| Pregão Presencial |
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - |
| 72.881.063/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 1.314,05 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - | VMP |
|
| |
PCTE |
| |
| 25,0000 |
| |
| 6,41 |
| |
| 160,25 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP |
| PCTE |
| 20,0000 |
| 6,41 |
| 128,20 |
|
| 3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP |
| PCTE |
| 25,0000 |
| 6,41 |
| 160,25 |
|
| 4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP |
| PCTE |
| 25,0000 |
| 6,41 |
| 160,25 |
|
| 6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - | VMP |
|
| PCTE |
| 30,0000 |
| 6,41 |
| 192,30 |
|
| |
| 7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - | TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
|
| PCTE |
| 40,0000 |
| 6,41 |
| 256,40 |
|
| |
| 2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP |
| PCTE |
| 40,0000 |
| 6,41 |
| 256,40 |
|
| 11535/000-2014 |
| 02.00.03.092.4.4.90.91.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 60.135,16 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - | PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 1/60 - LEI N° 1448/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.598,73 |
| |
| 2.598,73 |
|
| |
| 1 - PRINCIPAL |
| 1,0000 |
| 57.536,43 |
| 57.536,43 |
|
| 11538/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 9675/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM |
| 116.663.778-64 |
| F |
| -2.100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10883/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO GLOBAL EMPENHADO COMO ORDINÁRIO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.100,00 |
| |
| -2.100,00 |
|
| 11539/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.14.01 |
| 9675/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM |
| 116.663.778-64 |
| F |
| 2.100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE | AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C | 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.100,00 |
| |
| 2.100,00 |
|
| |
| 11540/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.30.05 |
| 145/2013 |
| Pregão Presencial |
| CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 13.316.546/0001-06 |
| J |
| 3.407,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 3 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS |
| |
PCTE |
| |
| 10,0000 |
| |
3,70 |
| |
| 37,00 |
|
| 7 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 | KG - HORTA FACIL |
|
| KG |
| 50,0000 |
| 12,70 |
| 635,00 |
|
| |
| 8 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU | CONFORME REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - | ASSISTÊNCIA |
|
| PCT |
| 100,0000 |
| 2,70 |
| 270,00 |
|
| |
| 4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO- PIRACANJUBA |
| UN |
| 600,0000 |
| 2,68 |
| 1.608,00 |
|
| 5 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA |
| UN |
| 50,0000 |
| 1,50 |
| 75,00 |
|
| 1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA |
| UN |
| 20,0000 |
| 2,69 |
| 53,80 |
|
| 6 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT |
| LATA |
| 100,0000 |
| 2,59 |
| 259,00 |
|
| 2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE |
| UN |
| 200,0000 |
| 2,35 |
| 470,00 |
|
| 11541/000-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.32.01 |
| 181/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 5.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS REFERENTES A L PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO | DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSOL |
|
| |
UN |
| |
| 100,0000 |
| |
52,00 |
| |
| 5.200,00 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
42 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11542/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 803,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - SILENCIOSO TRASEIRO. COM ABRAÇADEIRA |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
176,40 |
| |
| 176,40 |
|
| 3 - JOGO DE JUNTA. COLETOR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 72,52 |
| 72,52 |
|
| 4 - JUNTA DO ESCAPE |
| UN |
| 1,0000 |
| 14,70 |
| 14,70 |
|
| 1 - AQUISIÇÃO: CANO. D'AGUA DE SAIDA DA BOMBA D'AGUA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 229,32 |
| 229,32 |
|
| 5 - COXIM DE ESCAPE |
| UN |
| 2,0000 |
| 14,70 |
| 29,40 |
|
| 6 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 803,60 - | C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 140,63 |
| 281,26 |
|
| |
| 11543/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 39,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - | C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
19,60 |
| |
| 39,20 |
|
| |
| 11544/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 534,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA L/E |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
92,12 |
| |
| 92,12 |
|
| 4 - CABO DE FREIO DE MAO |
| UN |
| 1,0000 |
| 132,30 |
| 132,30 |
|
| 2 - Aquisição de: PALHETA |
| UN |
| 1,0000 |
| 83,30 |
| 83,30 |
|
| 3 - ALAVANCA FREIO DE MAO |
| UN |
| 1,0000 |
| 145,04 |
| 145,04 |
|
| 5 - Aquisição de: SUPORTE. DA ALAVANCA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE | VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM | DESCONTO R$ 534,10 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 81,34 |
| 81,34 |
|
| |
| 11545/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA | S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - | C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 2,4000 |
| 50,00 |
| 120,00 |
|
| |
| 11546/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 650,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - RETIFICA. DO COLETOR |
| |
HR |
| |
| 2,4000 |
| |
50,00 |
| |
| 120,00 |
|
| 4 - SERVIÇO DE TROCA. DO CANO D'AGUA E ESCAP. TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL | COM DESCONTO R$ 650,00 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| HR |
| 5,6000 |
| 50,00 |
| 280,00 |
|
| |
| 2 - MÃO DE OBRA. COLETOR |
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| 3 - MÃO DE OBRA. FREIO |
| HR |
| 3,4000 |
| 50,00 |
| 170,00 |
|
| 11547/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.05 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 10.500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 14,0000 |
| |
300,00 |
| |
| 4.200,00 |
|
| |
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE CIDADANIA - ARTE | E CIDADANIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
|
| DIÁRI |
| 18,0000 |
| 350,00 |
| 6.300,00 |
|
| |
| 11548/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.30.01 |
| 5799/2014 |
| Pregão Presencial |
| TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| 64.088.214/0001-44 |
| J |
| 46,45 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, | acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, | Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na | ANVISA, data de fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA | MUNICIPAL DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS - ESPORTES |
|
| |
GL |
| |
| 5,0000 |
| |
8,55 |
| |
| 42,75 |
|
| |
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ | abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. | Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 0,37 |
| 3,70 |
|
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
43 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11549/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.30.01 |
| 846/2014 |
| Pregão Presencial |
| SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L |
| 17.259.588/0001-03 |
| J |
| 1.265,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 2 - COLETES 100% POLIESTER. Sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente | 68cmX38cm. - KANGA |
|
| |
UN |
| |
| 50,0000 |
| |
3,93 |
| |
| 196,50 |
|
| |
| 3 - COLETES 100% POLIESTER. Sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente | 68cmX38cm. - KANGA |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 3,93 |
| 196,50 |
|
| |
| 4 - KIMONO JUDO. Trançado A2 - resistente e confortável, produto de alta performance para treinos diários e | competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve ser grossa e | confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do joelho até a | barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de cor Branca | e 05 de cor Azul. - TORAH - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 169,00 |
| 676,00 |
|
| |
| 1 - COLETES 100% POLIESTER. Sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo | aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA |
|
| UN |
| 50,0000 |
| 3,93 |
| 196,50 |
|
| |
| 11550/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 9430/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP |
| 51.084.341/0001-23 |
| J |
| -34,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10764/0-2014 - MOTIVO: MEDICAMENTO PEDIDO COM VALORES INCORRETOS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-34,80 |
| |
| -34,80 |
|
| 11551/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.01 |
| 4289/2013 |
| Pregão Presencial |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP |
| 11.260.846/0001-87 |
| J |
| -15,84 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9299/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-15,84 |
| |
| -15,84 |
|
| 11552/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.30.01 |
| 3970/2013 |
| Pregão Presencial |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA |
| 73.856.593/0001-66 |
| J |
| -51,65 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 9274/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-51,65 |
| |
| -51,65 |
|
| 11553/000-2014 |
| 10.01.10.303.3.3.90.36.05 |
| 10076/2014 |
| Dispensa |
| SIDES PEREIRA |
| 595.323.358-20 |
| F |
| 5.544,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014 - renovação do contrato de locação do imóvel | sito à Rua Sinfronio Costa, nº 686, Centro - Registro/SP, destinado ao uso e func. do Almoxarifado I | (Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015 - Reserva 436, Contrato nº | 175/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
1.848,00 |
| |
| 5.544,00 |
|
| |
| 11554/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10140/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA |
| 07.699.468/0001-65 |
| J |
| 600,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - PARA ATENDER A | DTRH NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
HR |
| |
| 4,0000 |
| |
150,00 |
| |
| 600,00 |
|
| |
| 11555/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.91.13.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -0,10 |
| 0,00 |
| -0,10 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 774/0-2014 - EMPENHADO A MAIOR |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-0,10 |
| |
| -0,10 |
|
| 11556/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 9204/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| -3.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 10609/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-3.200,00 |
| |
| -3.200,00 |
|
| 11557/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| 3.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO | DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.200,00 |
| |
| 3.200,00 |
|
| |
| 11557/001-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| 0,00 |
| 2.562,93 |
| 2.562,93 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO | DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.562,93 |
| |
| 2.562,93 |
|
| | | | | | | | |
| |
| 11558/000-2014 |
| 211110100 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| -430,78 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8229/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-430,78 |
| |
| -430,78 |
|
| 11559/000-2014 |
| 211110100 |
| 355/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| -19.605,04 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8317/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-19.605,04 |
| |
| -19.605,04 |
|
| 11560/000-2014 |
| 112900000 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS |
| O |
| -9.617,17 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8365/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-9.617,17 |
| |
| -9.617,17 |
|
| 11561/000-2014 |
| 211110300 |
| 1515/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| -145.202,09 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8439/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-145.202,09 |
| |
| -145.202,09 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
44 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 11562/000-2014 |
| 112190100 |
| 1516/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS |
| O |
| -7,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8451/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-7,01 |
| |
| -7,01 |
|
| 11563/000-2014 |
| 211160000 |
| 1875/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI |
| 00.923.783/0001-85 |
| J |
| -10.119,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8501/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-10.119,92 |
| |
| -10.119,92 |
|
| 11564/000-2014 |
| 211120000 |
| 1875/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| PENSAO ALIMENTICIA |
| O |
| -4.240,56 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8515/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-4.240,56 |
| |
| -4.240,56 |
|
| 11565/000-2014 |
| 211110100 |
| 355/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| 0,00 |
| -19.605,04 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8167/1-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -19.605,04 |
| |
| -19.605,04 |
|
| | | | | | | | |
| 11566/000-2014 |
| 211110100 |
| 355/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| -19.605,04 |
| 0,00 |
| -19.605,04 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8167/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-19.605,04 |
| |
| -19.605,04 |
|
| 11567/000-2014 |
| 211110100 |
| 355/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| 0,00 |
| -279,36 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8177/1-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -279,36 |
| |
| -279,36 |
|
| | | | | | | | |
| 11568/000-2014 |
| 211110100 |
| 355/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| -279,36 |
| 0,00 |
| -279,36 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8177/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-279,36 |
| |
| -279,36 |
|
| 11569/000-2014 |
| 211110100 |
| 355/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| 0,00 |
| -457,49 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8179/1-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -457,49 |
| |
| -457,49 |
|
| | | | | | | | |
| 11570/000-2014 |
| 211110100 |
| 355/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| -457,49 |
| 0,00 |
| -457,49 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8179/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-457,49 |
| |
| -457,49 |
|
| 11571/000-2014 |
| 211110100 |
| 755/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| 0,00 |
| -27.523,69 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8259/1-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -27.523,69 |
| |
| -27.523,69 |
|
| | | | | | | | |
| 11572/000-2014 |
| 211110100 |
| 755/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| 29.979.036/0394-38 |
| J |
| -27.523,69 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8259/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-27.523,69 |
| |
| -27.523,69 |
|
| 11573/000-2014 |
| 211110300 |
| 755/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| -113.804,57 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8267/1-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -113.804,57 |
| |
| -113.804,57 |
|
| | | | | | | | |
| 11574/000-2014 |
| 211110300 |
| 755/2013 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 64.037.930/0001-00 |
| J |
| -113.804,57 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 8267/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-113.804,57 |
| |
| -113.804,57 |
|
| 11575/000-2014 |
| RP |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -247,84 |
| 0,00 |
| -247,84 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13412/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-247,84 |
| |
| -247,84 |
|
| 11576/000-2014 |
| RP |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -180,19 |
| 0,00 |
| -180,19 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13418/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-180,19 |
| |
| -180,19 |
|
| 11577/000-2014 |
| RP |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -454,95 |
| 0,00 |
| -454,95 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 13425/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-454,95 |
| |
| -454,95 |
|
| 11578/000-2014 |
| RP |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -1.070,22 |
| 0,00 |
| -1.070,22 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 14594/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-1.070,22 |
| |
| -1.070,22 |
|
| 11579/000-2014 |
| RP |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -2.000,00 |
| 0,00 |
| -2.000,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
| |
45 |
|
47 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 14595/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.000,00 |
| |
| -2.000,00 |
|
| 11580/000-2014 |
| RP |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| -716,25 |
| 0,00 |
| -716,25 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 14596/0-2013 - Motivo: valor não utilizado |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-716,25 |
| |
| -716,25 |
|
| 11581/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.02 |
| 10058/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME |
| 13.129.251/0001-12 |
| J |
| 1.300,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. 10m² de vidros incolor/canelado - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS UNIDADES DE | SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
1.300,00 |
| |
| 1.300,00 |
|
| |
| 11582/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10048/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA |
| 53.960.860/0001-33 |
| J |
| 350,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAR O CURSO DE ALMOXARIFE/ESTOQUISTA A SER REALIZADO | NO ETEC - PROMOVIDO PELA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
|
| |
SV |
| |
| 10,0000 |
| |
35,00 |
| |
| 350,00 |
|
| |
| 11583/000-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 9943/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L |
| 04.477.095/0001-90 |
| J |
| 445,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PLACA MÃE . socket do tipo FCLGA1155 |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
209,00 |
| |
| 209,00 |
|
| 2 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO | CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
|
| UN |
| 2,0000 |
| 118,00 |
| 236,00 |
|
| |
| 11584/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 1049/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME |
| 13.129.251/0001-12 |
| J |
| 630,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA. Com material incluso - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO | INTERNA DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
630,00 |
| |
| 630,00 |
|
| |
| 11585/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 9903/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME |
| 03.986.179/0001-96 |
| J |
| 3.100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR. medindo 3,8x3m com instalação incluso - | PARA INSTALAÇÃO NO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
3.100,00 |
| |
| 3.100,00 |
|
| |
| 11586/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.30.01 |
| 10055/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP |
| 51.084.341/0001-23 |
| J |
| 16,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER | MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
|
| |
PT |
| |
| 4,0000 |
| |
4,00 |
| |
| 16,00 |
|
| |
| 11587/000-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.05 |
| 1481/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ |
| 02.173.852/0001-06 |
| J |
| -3.400,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 1521/0-2014 - MOTIVO: VALOR DO REPASSE SERÁ DESTINADA À OUTRA ENTIDADE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-3.400,00 |
| |
| -3.400,00 |
|
| 11588/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.93.01 |
| 10157/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| 00.378.257/0001-81 |
| J |
| 1.691,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO Nº 700622/2011 - | PROINFANCIA MOBILIARIO - C/C 26870-4 BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.691,00 |
| |
| 1.691,00 |
|
| |
| 11589/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.39.01 |
| 10077/2014 |
| Dispensa |
| TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP |
| 05.295.257/0001-31 |
| J |
| 576,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 | (CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A | SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS | JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - | RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), | RESERVA 441 (FICHA 5) – JURÍDICO |
|
| |
UN |
| |
| 14,0000 |
| |
41,15 |
| |
| 576,10 |
|
| |
| 11590/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10077/2014 |
| Dispensa |
| TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP |
| 05.295.257/0001-31 |
| J |
| 346,55 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 | (CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A | SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS | JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - | RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), | RESERVA 441 (FICHA 5) – GABINETE |
|
| |
UN |
| |
| 8,4200 |
| |
41,15 |
| |
| 346,55 |
|
| |
| 11591/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10077/2014 |
| Dispensa |
| TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP |
| 05.295.257/0001-31 |
| J |
| 353,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 | (CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A | SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS | JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - | RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), |
|
| |
UN |
| |
| 8,5800 |
| |
41,15 |
| |
| 353,00 |
|
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
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| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
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| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
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2014 |
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| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014 |
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46 |
|
47 |
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| | | |
| | |
| |
| |
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| |
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| |
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| RESERVA 441 (FICHA 5) - GABINETE |
|
|
| 11592/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10077/2014 |
| Dispensa |
| TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP |
| 05.295.257/0001-31 |
| J |
| 2.469,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 | (CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A | SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS | JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - | RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), | RESERVA 441 (FICHA 5) - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 60,0000 |
| |
41,15 |
| |
| 2.469,00 |
|
| |
| 11593/000-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10077/2014 |
| Dispensa |
| TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP |
| 05.295.257/0001-31 |
| J |
| 1.810,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 | (CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A | SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS | JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - | RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), | RESERVA 441 (FICHA 5) - FINANÇAS |
|
| |
UN |
| |
| 44,0000 |
| |
41,15 |
| |
| 1.810,60 |
|
| |
| 11594/000-2014 |
| 12.00.12.361.3.1.90.96.02 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
| 46.384.111/0001-40 |
| J |
| 3.936,19 |
| 0,00 |
| 3.936,19 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS | EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014. |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.936,19 |
| |
| 3.936,19 |
|
| |
| 14461/004-2013 |
| RP |
| 5024/2013 |
| Tomada de Preço Obras |
| CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 14.934.840/0001-36 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 33.382,52 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do Idoso", a | ser construido na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji Matsumura, no | Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de Desenvolvimento Social | do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO |
|
| |
% |
| |
| 0,0700 |
| |
494.093,00 |
| |
| 33.382,52 |
|
| |
| 14462/004-2013 |
| RP |
| 5024/2013 |
| Tomada de Preço Obras |
| CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 14.934.840/0001-36 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.237,18 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do | Idoso", a ser construido na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji | Matsumura, no Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de | Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO |
|
| |
% |
| |
| 0,0700 |
| |
47.910,93 |
| |
| 3.237,18 |
|
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| REGISTRO, 1 de Outubro de 2014. |
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